可以的,可以這么做的。
我們公司是農(nóng)產(chǎn)品收購 農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),我們進項稅抵扣一般是自己開的收購票給農(nóng)戶的,我收到一張由銷售方開出的普通發(fā)票 可以抵扣嗎
老師我們家賣茶葉的,收到的農(nóng)民個人去稅務(wù)局代開的自產(chǎn)自銷茶葉普票可以抵扣進項稅9%個點嗎?還可以像自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品加計扣除1%嗎?
老師您好,茶油生產(chǎn)加工生產(chǎn)企業(yè),我想請問一下農(nóng)產(chǎn)品收購,開收購發(fā)票,以投入產(chǎn)出計算進項稅,但是現(xiàn)在收購一批茶籽對方可以開具增值稅專用發(fā)票。我如果抵扣了后期計算進項稅時這部分就不能算了。
老師你好,我們是一個茶葉加工企業(yè),我的進項是購進農(nóng)產(chǎn)品,加工過后我可以開專票出去哈
我們公司是茶葉加工企業(yè),從茶農(nóng)那里收購鮮葉,加工好后,包裝完畢,在銷售出去,針對現(xiàn)行稅務(wù)政策,公司可以享受那些稅務(wù)優(yōu)惠政策,請老師解答一下
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方