你好,這個開了發(fā)票嗎?沒有開的話需要。
老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅,貸預付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預付賬款-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
企業(yè)采購原材料的時候 借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 我想知道 為什么銀行存款的金額是原材料的金額加進項稅額 進項稅額不是可以抵扣的嗎 那不應(yīng)該是原材料的金額減進項稅額 嗎
萬友公司購入甲材料一批,貨款20000元,增值稅3200元,發(fā)票賬單已收到,材料已驗收入庫,價稅款以銀行匯票支付。借:原材料一甲材料20000應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額)3200貸:其他貨幣資金-銀行匯票23200是這樣嗎?
老師 其他公司贈送給我司的原材料,我我司入賬 借:原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:營業(yè)外收入 銀行存款 這個原材料的金額需要在匯算清繳時納稅調(diào)增嗎
1、甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月購入原材料,材料銷售方為增值稅一般納稅人,開具給甲公司的增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,增值稅1300元,款項未付。對甲公司上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理,正確的是( )。 A借:原材料10000 貸:應(yīng)付賬款10000 B借:原材料 10000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)1300 貸:應(yīng)付賬款 11300 C借:原材料 10000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)1300 貸:銀行存款 11300 D借:原材料 11300 貸:應(yīng)付賬款 11300
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進去,系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學一下實操報稅和財務(wù)報表
房建企業(yè)的管理費用 按什么比例計提,具體費用的占比是多少 請老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計算成本時用高成本價,高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價會偏高,這種情況怎么沖減成本?
開了的不用調(diào)增的。
是臺灣那邊的公司贈送的,有invoice? ?
那就可以抵扣的,不需要調(diào)