你好1;? ?你是因為少報了 收入導(dǎo)致的補稅; 還是說超過了500萬標準要轉(zhuǎn)一般納稅人; 所以補差額的稅點? ?
老師你好!請問一下,小規(guī)模納稅人按季申報,年末第四季度超過120萬,要補交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人稅務(wù)稽查讓補報22年度收入?22年小規(guī)模增值稅不超過500萬不需要補交增值稅,應(yīng)該如何補申報?
22年7月份開了免稅發(fā)票163991元(小規(guī)模開票已經(jīng)超500萬當期應(yīng)該屬一般納稅人但未及時變更),23年3月份被稅務(wù)稽查要求重新開局帶稅率的增值稅發(fā)票,補錄修正了22年7月份無票收入報表這種怎么做賬務(wù)處理
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開票未申報,要求補報收入補稅,現(xiàn)更正申報問題1是22年未申報有300萬,如果報在22年12月,就會超500萬,會不會讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報?現(xiàn)該怎么操作好?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
老師,我們是會計咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供裝卸搬運服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個??即鸢革@示說法恰當,我覺得不對,不是還得考慮系統(tǒng)升級前控制對財務(wù)報表審計的重大影響嗎?
老師好,審計。非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當書面與治理層溝通嗎?非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當書面與董事會溝通嗎?
中級合并報表分錄太多,老是記混,有沒有更簡便的記憶方法……
少報了收入,但是加上補報的也不到500萬,應(yīng)該如何補報?
你好;? ?那你按照小規(guī)模類型的 稅率來補繳納增值稅和附加稅和所得稅的??
你好老師。22年收入已申報200萬,稅務(wù)檢查讓再補申報50萬收入,因為是補申報22年度的收入,22年小規(guī)模納稅人500萬免增值稅的,應(yīng)該不用補繳增值稅吧。
你好; 那你也得? ?少報的部分 正常申報增值稅去的; 你符合免稅文件的; 可以免增值稅的?
是的,我現(xiàn)在問的是增值稅應(yīng)該如何申報補的這部分收入?
你好 ;? 現(xiàn)正常? 把賬上少做的補做 了;然后? ?增值稅申報表里面 按不含稅金額 去報 ; 免稅的? 填寫免稅欄次去報即可? ?
你的意思這部分補報收入需要現(xiàn)在去大廳申報23年當月,不需要更正22年的申報表?
你好 ;就是先去22年去改 ; 然后再報年報;? ??
這樣的話需要先去更正申報22年4季度的財報,增值稅所得稅申報表。再改22年匯算年報。
你好1;? 是的;? ? 按照這個順序去操作的?