你好1;? ?你是因?yàn)樯賵?bào)了 收入導(dǎo)致的補(bǔ)稅; 還是說超過了500萬標(biāo)準(zhǔn)要轉(zhuǎn)一般納稅人; 所以補(bǔ)差額的稅點(diǎn)? ?

老師你好!請問一下,小規(guī)模納稅人按季申報(bào),年末第四季度超過120萬,要補(bǔ)交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人稅務(wù)稽查讓補(bǔ)報(bào)22年度收入?22年小規(guī)模增值稅不超過500萬不需要補(bǔ)交增值稅,應(yīng)該如何補(bǔ)申報(bào)?
22年7月份開了免稅發(fā)票163991元(小規(guī)模開票已經(jīng)超500萬當(dāng)期應(yīng)該屬一般納稅人但未及時(shí)變更),23年3月份被稅務(wù)稽查要求重新開局帶稅率的增值稅發(fā)票,補(bǔ)錄修正了22年7月份無票收入報(bào)表這種怎么做賬務(wù)處理
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開票未申報(bào),要求補(bǔ)報(bào)收入補(bǔ)稅,現(xiàn)更正申報(bào)問題1是22年未申報(bào)有300萬,如果報(bào)在22年12月,就會超500萬,會不會讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報(bào)?現(xiàn)該怎么操作好?
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)


少報(bào)了收入,但是加上補(bǔ)報(bào)的也不到500萬,應(yīng)該如何補(bǔ)報(bào)?
你好;? ?那你按照小規(guī)模類型的 稅率來補(bǔ)繳納增值稅和附加稅和所得稅的??
你好老師。22年收入已申報(bào)200萬,稅務(wù)檢查讓再補(bǔ)申報(bào)50萬收入,因?yàn)槭茄a(bǔ)申報(bào)22年度的收入,22年小規(guī)模納稅人500萬免增值稅的,應(yīng)該不用補(bǔ)繳增值稅吧。
你好; 那你也得? ?少報(bào)的部分 正常申報(bào)增值稅去的; 你符合免稅文件的; 可以免增值稅的?
是的,我現(xiàn)在問的是增值稅應(yīng)該如何申報(bào)補(bǔ)的這部分收入?
你好 ;? 現(xiàn)正常? 把賬上少做的補(bǔ)做 了;然后? ?增值稅申報(bào)表里面 按不含稅金額 去報(bào) ; 免稅的? 填寫免稅欄次去報(bào)即可? ?
你的意思這部分補(bǔ)報(bào)收入需要現(xiàn)在去大廳申報(bào)23年當(dāng)月,不需要更正22年的申報(bào)表?
你好 ;就是先去22年去改 ; 然后再報(bào)年報(bào);? ??
這樣的話需要先去更正申報(bào)22年4季度的財(cái)報(bào),增值稅所得稅申報(bào)表。再改22年匯算年報(bào)。
你好1;? 是的;? ? 按照這個(gè)順序去操作的?