你好 ;? 寫負數(shù)金額哈; 按照期末數(shù)據(jù)負數(shù)寫??
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結(jié)轉(zhuǎn)時分錄是借 本年利潤 負數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負數(shù) 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數(shù) 貸 本年利潤 正數(shù)
老師好!利潤分配科目(未分配利潤)期初數(shù)就是年終資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)吧?
你好資產(chǎn)負債表上的未分配利潤期初期末數(shù),是科目余額表上的利潤分配/未分配利潤數(shù)嗎
老師,如果調(diào)整科目,借:其他應(yīng)付卷1000 貸:利潤分配-未分配利潤1000是正數(shù)還是負數(shù)?
老師利潤分配未利潤分配,是負數(shù),u8?科目余額利潤分配未利潤分配我調(diào)正數(shù)還是負數(shù)
請問:這道題沒讀懂啥意思?
#提問#老師,您好!我們公司從事租房中介服務(wù),從開發(fā)商物業(yè)處租入一棟房子,再往外出租,繳納房產(chǎn)稅的話,由誰繳納,是房東繳納,還是我們公司繳納的呢?
老師,有個活大概在300萬左右,純?nèi)斯?,沒有材料票,但是公司是一般納稅人工程公司,如果開9個點票出去,沒有進項進來怎么辦。那人工工資怎么發(fā)放
員工自己交的靈活就業(yè)社保,公司可以不用給他交社保嗎
現(xiàn)在長時間零申報可以嗎?
老師結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是根據(jù)成本發(fā)票去結(jié)轉(zhuǎn)
老師好,固定資產(chǎn)當月購入.7天內(nèi)因質(zhì)量問題退回,可以直接刪除固定資產(chǎn)卡片嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,購買方要求開專票,對我們有啥影響?專票咋交稅?稅率多少,專票還適用于小規(guī)模30萬內(nèi)免稅嗎
建筑勞務(wù)公司可以包工包料嗎?
老師我打問號的地方,資本公積為何沒有變化,還是8000,我認為是23000,因為1月1日調(diào)整為公允增加了15000
我填負數(shù),還是不平衡
你好; 你應(yīng)該還有其他 欄次有數(shù)據(jù); 是不是 錄入的時候沒有錄入對? ?
未分配利潤我填負數(shù),資產(chǎn)總額又增加了
你好 ;? 你 是建賬還是干嘛的; 年中建賬嗎??
我是半路接的
你好; 建賬年中的話; 比如你 5月建賬; 你用4月的期末數(shù)據(jù) 和1-4月累計金額來建賬就行了。? 盤點數(shù)據(jù)? ?才行的??