同學(xué)你好 固定資產(chǎn)清理的嗎
老師,你好,首先A公司是B公司的子公司,現(xiàn)在A公司要移交出給其他公司管理,我們B公司想留A公司的一些有收益的固定資產(chǎn)(出租的門面、房屋)到B公司,那么這A公司的固定資產(chǎn)怎么轉(zhuǎn)怎么做分錄呢?怎么解決?AB兩公司都是獨立的T3賬套,簡單的來說就是母公司想留下一下有收益的固定資產(chǎn),劃到母公司后再把A公司移交出去,移交后不再是B公司的子公司了
A公司有一臺設(shè)備,價值400萬元,與B公司簽訂了以租代買的租賃協(xié)議,期滿之后,設(shè)備將給B,請問A公司如何賬務(wù)處理? 1.?????? A公司購買設(shè)備: 借:固定資產(chǎn) 貸: 銀行存款 2.?????? 每月計提折舊 借:管理費用 貸:累計折舊 3.?????? 每月收到B公司給的租賃費 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? 到了2020年10月份,租賃期滿,該設(shè)備在A公司全額計提折舊,租賃費也收完,設(shè)備歸屬B公司,請問A公司怎么做賬務(wù)處理?分錄是什么?謝謝!
A公司于20××年3月31日取得了B公司70%的股權(quán)。合并中,A公司支付的有關(guān)資產(chǎn)在購買日的賬面價值與公允價值如表2所示。合并中,A公司為核實B公司的資產(chǎn)價值,聘請專業(yè)資產(chǎn)評估機構(gòu)對B公司的資產(chǎn)進行評估,支付評估費用1000000元。本例中假定合并前A公司與B公司及其股東不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。表220××年3月31日單位:元項目賬面價值公允價值固定資產(chǎn)20000000(成本為30000000,累計折舊10000000)32000000專利技術(shù)8000000(成本為10000000,累計攤銷2000000)10000000銀行存款80000008000000合計3600000050000000分析:本例中因A公司與B公司及其股東在合并前不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系,應(yīng)作為非同一控制下的企業(yè)合并處理。A公司對于合并形成的對B公司的長期股權(quán)投資,應(yīng)按支付對價的公允價值確定其初始投資成本。A公司應(yīng)進行的賬務(wù)處理為:
我們計劃并購A公司(A公司是一家新主體,原來的老主體B公司因財務(wù)不合規(guī),所以新成立了A公司來落地并購) 過程中A要把B原有的庫存和知識產(chǎn)權(quán)收購過來,收購?fù)瓿梢院?,資金到了B公司,但A公司需要這筆資金來做公司經(jīng)營,B公司會通過公對公轉(zhuǎn)賬的方式贈與給A公司使用; 上述方式屬于“股東贈與”,在法律上沒有障礙,但可能涉及稅務(wù)問題。我想請教的就是“股東贈與”在稅務(wù)上如何處理 會不會涉及到納稅。A跟B同一股東。
A公司報廢車輛,把車輛賣給B公司。10月的時候收到B公司銀行轉(zhuǎn)載1000元。10月份入賬 借:銀行存款 1000 貸:固定資產(chǎn)清理。做這筆分類拿到的票據(jù)只有銀行收款回單。 到了11月份 A公司開出普通發(fā)票給B公司,價稅合計金額是1000元。 我想問的是,在A公司角度11月份開出的發(fā)票怎么進行賬務(wù)處理?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?