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(15)22日,接銀行收款通知,華冠工廠前欠貸款31000元己收存銀行(16)25日,銷甲產(chǎn)品一批,售價200000元,增值稅32000元,貸款已收到(17)28日接銀行付款通知,支付本月電費21000元,增值稅3360元(18)28日借銀行付款通知支付本月電費1900元,增值稅190元。(19)29日,以銀行存款上交所得稅30000元怎么做會計分錄

2023-04-26 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-26 09:59

借銀行存款,貸應收賬款31000, 借銀行存款232000 貸主營業(yè)務收入20萬, 應交稅費,應交增值稅銷項32000 借管理費用電費21000, 應交稅費應交增值稅進項3360, 貸銀行存款24360 借管理費用電費1900, 應交稅費、應交增值稅進項190, 貸銀行存款2090 借應交稅費企業(yè)所得稅,貸銀行房款3萬。

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2023-04-26
12.借:預付賬款 1200? ?貸:銀行存款1200?? 13.借:銀行存款180000 貸:短期借款180000 14.借:應付賬款10000 貸:銀行存款10000
2023-04-26
借:庫存現(xiàn)金3500 貸:銀行存款3500 借:管理費用-福利費170 貸:庫存現(xiàn)金170
2023-04-26
你好 (1)1日,職工李某預借差旅費3000元,以現(xiàn)金付訖。 借:其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金 (2)4日,用銀行存款32000元,交納未交稅金。 借:應交稅費—某某稅款,貸:銀行存款? (3)5日,從銀行取得短期借款120000元,存入開戶銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 (4)10日,收到銀行通知,某購貨單位償還上月所欠貨款95000元,已收妥入賬。 借:銀行存款,貸:應收賬款 (5)12日,陳某報銷差旅費2500元,原借款3000元,余款退回現(xiàn)金。 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款 (6)16日,銷售產(chǎn)品一批,貨款共計200000元,稅率17%,已收到銀行進賬通知。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (7)23日,購進材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明料款為100000元,增值稅稅率17%,另發(fā)生運費200元,全部款項均已用銀行存款支付。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (8)28日,將2000元送存銀行。 借:銀行存款,貸:庫存現(xiàn)金 (9)30日,收到某購貨單位預付的貨款10000元,已存入銀行。 借:銀行存款,貸:預收賬款 (10)30日,以現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品的廣告費2000元 借:銷售費用,貸:庫存現(xiàn)金
2022-05-04
你好同學 2借,庫存現(xiàn)金100 貸,銀行存款100 3借,管理費用27 貸,庫存現(xiàn)金27 4借,庫存現(xiàn)金452 貸,主營業(yè)務收入400 應交稅費-增值稅銷項52 5借,原材料600 應交稅費-增值稅進項78 貸,銀行存款678 6借,原材料260 貸,銀行存款260 7借,管理費用25 貸,庫存商品25 8借,銀行存款22600 貸,應收賬款22600 9借,銀行存款6780 貸,主營業(yè)務收入6000 應交稅費-增值稅銷項780 10借,管理費用80 貸,銀行存款80
2022-08-05
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