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1.麗迪工廠20××年5月初,庫存現(xiàn)金余額為5,000元,銀行存數(shù)年-|||-為300,000元,本月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):-|||-(1)1日,收到銀行轉(zhuǎn)來付款通知,支付上月應(yīng)交稅費6,000元。-|||-(2)3日,投資者投入資本金200,000元,已存入銀行。-|||-(3)5日,購買甲材料一批,價款11,000元,增值稅1,760元,材料-|||-收入庫,貨款已支付。-|||-(4)6日,開出現(xiàn)金支票150,000元,從銀行提取現(xiàn)金,以備發(fā)放工1-|||-(5)7日,以現(xiàn)金發(fā)放本月職工工資150,000元。-|||-(6)7日,辦公室高欣預(yù)借差旅費2,000元,以現(xiàn)金付訖-|||-(7)9日,開出現(xiàn)金支票,從銀行提取現(xiàn)金3,500元備用。-|||-(8)10日,職工王芳報銷醫(yī)藥費170元,以現(xiàn)金付訖。-|||-(9)10日,職工李莉交現(xiàn)金190元,償還上月欠交賠償款。-|||-(10)12日,高欣報銷差旅費2,300元,300元以現(xiàn)金付訖。-|||-(11)15日,以銀行存款11,000元償付上月所欠購材料的貨款怎么做會計分錄?

2023-04-26 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-26 08:59

借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款6000 借銀行存款,貸實收資本20萬, 借原材料11000,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項1760,貸銀行12760 借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款15萬 借其他應(yīng)收款高欣貸庫存現(xiàn)金2000

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齊紅老師 解答 2023-04-26 08:59

借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費170, 借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸庫存現(xiàn)金170

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齊紅老師 解答 2023-04-26 09:00

第七個忘了寫了,借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款3500。 第九借庫存現(xiàn)金190 貸其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2023-04-26 09:00

借銷售費用差旅費2300, 貸其他應(yīng)收款2000, 庫存現(xiàn)金300, 借應(yīng)付賬款,貸銀行11000

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借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款6000 借銀行存款,貸實收資本20萬, 借原材料11000,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項1760,貸銀行12760 借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款15萬 借其他應(yīng)收款高欣貸庫存現(xiàn)金2000
2023-04-26
借:庫存現(xiàn)金3500 貸:銀行存款3500 借:管理費用-福利費170 貸:庫存現(xiàn)金170
2023-04-26
你好 稍等看下題目
2021-12-12
你好請把題目完整發(fā)一下
2021-12-05
1001 庫存現(xiàn)金 1002銀行存款 1. 借管理費用1500 貸銀行存款1500 2. 借1001 30000 貸實收資本30000 3. 借1002 1000 貸1002 1000 4. 借應(yīng)交稅費4500 貸1002 4500 5. 借其他應(yīng)收款900 貸1001 900 6. 借1001 2000 貸1002 2000 7. 借1002 60000 貸應(yīng)收賬款60000 8. 借原材料 貸1002 50000 9. 借原材料-運費8000 貸1002 8000 10. 借1001 25000 貸1002 25000 11. 借應(yīng)付職工薪酬 貸1001 25000 12. 借短期借款 貸1002 15000 13. 借1002 58500 貸主營業(yè)務(wù)收入 14. 借銷售費用 貸1002 610 15. 借應(yīng)付賬款 貸1002 25000
2021-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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