你好,開發(fā)票銷售未完工產(chǎn)品確認的銷售收入
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所得稅匯算清繳,房子還沒完工,視同銷售的收入怎么確定
老師,我們的業(yè)務(wù)招待費,按照發(fā)生額的60%或者收入的千分之5進行稅前扣除,我們房地產(chǎn)企業(yè)今年還沒有產(chǎn)生收入的話,是直接按發(fā)生額的60%來算嗎
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品取得的預售收入,按照稅收規(guī)定的預計計稅毛利率計算出預計毛利額填入第4行“特定業(yè)務(wù)計算的應納稅所得額”(即:取得的預售收入*預計計稅毛利率)。 其中的“預售收入”是含稅還是不含稅呢?
#提問#老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳,招待費按發(fā)生額的60%和收入的5千分之低的確認稅收金額,那這收入是按銷售未完工產(chǎn)品的收入還是按開發(fā)票銷售未完工產(chǎn)品確認的銷售收入算?
房地產(chǎn)企業(yè)匯算清繳特別納稅調(diào)整這張表27行銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認的銷售收入。這個完工產(chǎn)品的界限指的是賬套上開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)到開發(fā)產(chǎn)品這張憑證的日期還是結(jié)轉(zhuǎn)第一筆主營業(yè)務(wù)收入之前預交的金額
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進價設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務(wù)是認可的吧?
老師,因為我們公司員工全國各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務(wù)費,那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計2000,個人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請問一般納稅人之前開了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報印花稅,填寫計稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個勞務(wù)派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務(wù)派遣簽訂的,想問一下這個是我們直接支付賠償金還是通過勞務(wù)派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表?請詳細回復 可以簡單的理解為我們這個款項又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方:其他應收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項目明細表“其他”
福利費是按工資的14%嗎
請問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請問,員工個人公益捐贈,能抵扣個稅嗎?申報工資時怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯了,還是別的原因?謝謝