你好 借以前年度損益 調(diào)整貸? 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)交稅費,貸銀行?? 借未分配利潤貸以前年度損益 調(diào)整?
去年9-12月份房租未計提也未付款,1月份發(fā)現(xiàn)賬務(wù)上怎么處理
老師,7月份申報了去年12月份和今年一月份的印花稅,要怎么做賬務(wù)處理?
老師你好,12月份多計提印花稅3.18元,12月份工資少計提420元,請問老師2023年元月份怎么賬務(wù)處理?急急
你好,去年12月份個人所得稅已申報扣款但是未計提,已經(jīng)做了結(jié)賬了,賬務(wù)怎么處理
老師,補申報去年12月份的印花稅(139塊),賬務(wù)處理需要先計提再繳納嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
直接借:利潤分配-未分配,帶銀行存款可以不
你好。因為這個跨期了嘛,所以還是計提一下比較好。要是交當(dāng)期的直接交,這樣處理就行了。
要是想簡易處理小準(zhǔn)則,你這樣處理也行。
老師,不按你那種處理有什么影響么
你好,結(jié)果是一樣的,沒有實際的影響。