好,您現(xiàn)在咨詢什么問題?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年11月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售產(chǎn)品設(shè)備一批,開出增值稅專用發(fā)票中注明的銷售額為10000元,稅額為1300元,并隨同價(jià)款收取運(yùn)費(fèi)109元,同時(shí)開出一張普通發(fā)票; (2)銷售三批同一規(guī)格、質(zhì)量的貨物,每批各1000件,不含增值稅銷售額分別為每件200元、220元和60元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定,第三批銷售價(jià)格每件60元明顯偏低并且無正當(dāng)理由; (3)將自產(chǎn)的一批產(chǎn)品200件作為職工福利發(fā)放給本企業(yè)職工,市場售價(jià)為每件400元。 本題適用增值稅稅率分別為13%和9%。請問,本月的增值稅銷項(xiàng)稅額為多少?
大江汽車修理有限公司1系小規(guī)模納稅人)2019年9月份發(fā)生的有關(guān)洮日曲人攀部件取得增值稅普通發(fā)票上注明金額為200000元、稅額為2?60零部件已人單,當(dāng)即開出一張足額的、期限為了個(gè)月的商業(yè)承兌匯票。(2)23日,提供修理修配勞務(wù)取得含稅銷售額為93112元,銷售修理配件取很人售額為34917元,提供洗車服務(wù)取得含稅銷售額為21836元,均分別開具相關(guān)發(fā)照
2、【資料】甲企業(yè)為增值稅一股納稅人,2014年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)10日,銷售A商品一批,標(biāo)價(jià)2000元/件,銷售數(shù)量1000件,給予購貨方15%企業(yè)往來財(cái)務(wù)賬的價(jià)格優(yōu)惠,同時(shí)附有現(xiàn)金折扣條件:2/10N/2。企業(yè)采總法核算現(xiàn)金折扣,計(jì)算現(xiàn)企業(yè)工具金折扣時(shí)考慮增值稅。(2)12日,銷售B商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50000元,增值稅銷項(xiàng)稅公司財(cái)務(wù)往來報(bào)額8500元,款已預(yù)收。(3)14日,銷售C商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款150000元,增值稅銷項(xiàng)稅額25500元,收到面值為175500元的銀行承兌匯票一張,期限3個(gè)月。(4)18日,收到10日銷售A商品的價(jià)稅款。(5)20日,銷售D商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款250000元,增值稅銷項(xiàng)稅·額42500元,收到面值為292500元的銀行匯票,當(dāng)日辦理進(jìn)賬手續(xù)。(6)22日,收到上月銷售B商品的退貨,該批貨物款未收。B商品的銷售收入為20000元,增值稅3400元,成本為12000元。會計(jì)分錄
2、【資料】甲企業(yè)為增值稅一股納稅人,2014年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)10日,銷售A商品一批,標(biāo)價(jià)2000元/件,銷售數(shù)量1000件,給予購貨方15%企業(yè)往來財(cái)務(wù)賬的價(jià)格優(yōu)惠,同時(shí)附有現(xiàn)金折扣條件:2/10N/2。企業(yè)采總法核算現(xiàn)金折扣,計(jì)算現(xiàn)企業(yè)工具金折扣時(shí)考慮增值稅。(2)12日,銷售B商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50000元,增值稅銷項(xiàng)稅公司財(cái)務(wù)往來報(bào)額8500元,款已預(yù)收。(3)14日,銷售C商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款150000元,增值稅銷項(xiàng)稅額25500元,收到面值為175500元的銀行承兌匯票一張,期限3個(gè)月。(4)18日,收到10日銷售A商品的價(jià)稅款。(5)20日,銷售D商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款250000元,增值稅銷項(xiàng)稅·額42500元,收到面值為292500元的銀行匯票,當(dāng)日辦理進(jìn)賬手續(xù)。(6)22日,收到上月銷售B商品的退貨,該批貨物款未收。B商品的銷售收入為20000元,增值稅3400元,成本為12000元。(7)以轉(zhuǎn)賬支票支付銷售產(chǎn)品廣告費(fèi),取得增值稅專用發(fā)
2、【資料】甲企業(yè)為增值稅一股納稅人,2014年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)10日,銷售A商品一批,標(biāo)價(jià)2000元/件,銷售數(shù)量1000件,給予購貨方15%企業(yè)往來財(cái)務(wù)賬的價(jià)格優(yōu)惠,同時(shí)附有現(xiàn)金折扣條件:2/10N/2。企業(yè)采總法核算現(xiàn)金折扣,計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅。(2)12日,銷售B商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50000元,增值稅銷項(xiàng)稅公司財(cái)務(wù)往來報(bào)額8500元,款已預(yù)收。(3)14日,銷售C商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款150000元,增值稅銷項(xiàng)稅額25500元,收到面值為175500元的銀行承兌匯票一張,期限3個(gè)月。(4)18日,收到10日銷售A商品的價(jià)稅款。(5)20日,銷售D商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款250000元,增值稅銷項(xiàng)稅額42500元,收到面值為292500元的銀行匯票,當(dāng)日辦理進(jìn)賬手續(xù)。(6)22日,收到上月銷售B商品的退貨,該批貨物款未收。B商品的銷售收入為20000元,增值稅3400元,成本為12000元。(7)以轉(zhuǎn)賬支票支付銷售產(chǎn)品廣告費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明廣告費(fèi)200000元,增
一點(diǎn)下載后,成亂碼,打不開怎么辦
企業(yè)所得稅繳費(fèi)分錄可以不做計(jì)提直接繳費(fèi)嗎?
老師,我上個(gè)月是在網(wǎng)頁版申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月在扣繳端申報(bào),出現(xiàn)了這個(gè)提示,我還重新用網(wǎng)頁版申報(bào)行不行?這要一個(gè)一個(gè)改是不是很麻煩?
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人由總分公司所得稅合并到總公司申報(bào),請問分公司盈利1萬多所得稅應(yīng)該交592塊多。請問老師是合并到總公司一起計(jì)提還是總分公司分別計(jì)提
老師 我找了個(gè)打字客服工作,我不知道怎么了,第一天感覺還不錯(cuò),第二天新去個(gè)孩子才20歲,她卻故意特別孤立我。按常理說,我倆都不是一個(gè)年齡段的人,我也沒招她沒惹她,她就故意孤立我,弄得大家都不理我,我都不知道為啥@董孝彬老師
老師,在企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,必須每個(gè)月都必須計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嗎?
老師,請問下,海關(guān)數(shù)據(jù)會比對我們的國內(nèi)采購價(jià)折算成美金的匯率和銷售出口價(jià)報(bào)關(guān)的匯率嗎
為什么勾選發(fā)票提交老是提醒請完成上一級?是什么意思?
老師,請問之前企業(yè)一直沒計(jì)提社保費(fèi),但是對公賬戶一直在扣社保,現(xiàn)在要對銀行流水,怎么做賬?
老師,我們公司前面企稅申報(bào)表填的都是0,這個(gè)季度突然有數(shù)據(jù),會不會異常