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老師 去年12月底轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方余額,怎樣處理

2023-04-24 20:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-24 20:58

你好,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅二級(jí)科目

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快賬用戶9220 追問(wèn) 2023-04-24 21:02

好的,要是借方余額的話咋處理呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-24 21:12

你好,都是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,你先要確定這個(gè)余額是否正確和稅務(wù)局增值稅申報(bào)表核對(duì)一下看看怎么產(chǎn)生的

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅二級(jí)科目
2023-04-24
可轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2025-05-13
你好,這個(gè)有余額是正常的,除非你都已經(jīng)交完了。
2025-01-02
同學(xué)你好 這個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-05
同學(xué)您好,說(shuō)明要交稅, 如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) >銷項(xiàng)3萬(wàn),不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) <銷項(xiàng)10萬(wàn),則應(yīng)交7萬(wàn),轉(zhuǎn)出未交增值7萬(wàn)即可1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023-05-28
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