你好;? ?這個是對的哈 ; 先做計提 ;在去支付 ;
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
分不清這兩個科目在借方時的區(qū)別了。比如用銀行存款支付管理部門水電費(fèi),不是要寫成借管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎?可是能不能也寫成借應(yīng)付賬款 貸銀行存款呢?因為應(yīng)該付的錢已經(jīng)支付,不是應(yīng)付賬款減少嗎?它們有什么區(qū)別?又比如管理部門用銀行存款還前欠某單位貨款,不是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎?那能不能看到是管理部門的,也寫成借管理費(fèi)用呢?現(xiàn)在分不清這兩個在借方時在什么時候該用這兩個了。是不是明細(xì)科目有"費(fèi)用"的都是否計損益的費(fèi)用類科目呢?只有"貨款"才要計應(yīng)付賬款嗎?有人能指點(diǎn)一下說說它們怎么區(qū)分嗎
老師,圖一是書上的說法,說是在實際支付工程價款的時候支付對應(yīng)的增值稅稅款。 圖二是練習(xí)冊上的說法,也是說在實際支付工程價款的同時支付增值稅。二者說法完全一樣,但是對應(yīng)收處理不一樣。 答案如圖三,應(yīng)收是按含稅價確認(rèn)的,但是教材上是按不含稅價2000萬元直接確認(rèn)的。 所以到底怎么確認(rèn)呢
有個問題想請教下,跟非金融機(jī)構(gòu)借款,合同簽訂期是2021.6.23-2024.6.22到期,合同約定2021.6.23-2022.6.22的利息,2022年5月30日支付,2022.6.23-2023.6.22的利息約定2023年5月30日支付。但是2021.6.23-2022.6.22的利息實際支付日期是2022年9月28日(對方還沒有開發(fā)票過來,支付的時候往來掛賬是:借:其他應(yīng)付款-單位往來 貸:銀行存款)現(xiàn)在2022年12月我要計提2022年的利息,是不是2022.1-6.22的利息,我要掛在應(yīng)付利息科目,2022.6.23-2022.12.31的利息要放到長期應(yīng)付款-應(yīng)付利息科目)。
建筑業(yè)土建,簽了專業(yè)作業(yè)承包合同,我方是乙方,能再找施工隊協(xié)助干活兒嗎
個體工商戶銷售蔬菜開了增值稅專用發(fā)票后,不享受增值稅免稅政策。那享受季度普票+專票不超過10萬,普票部分免稅嗎?
安裝班組現(xiàn)想開個體,做核定征收,但今年有在其他公司申報工資,那么這種情況開個體,對個體的稅收有什么影響?特別是個稅?
出納單據(jù)應(yīng)如何規(guī)范管理?經(jīng)常都是微信等支付,并無發(fā)票或單據(jù),我是大股東,即做出納還兼會計。單據(jù)方面比較頭疼,求老師詳細(xì)解答。
公司支付給非全日制員工的工資需要給這些非全人員申報個稅嗎
老師,我問下出口產(chǎn)品不在經(jīng)營范圍內(nèi)的可以嗎?是銷售產(chǎn)品附帶的勞保用品和一些工具配件。
憑證封面必須要買牛皮紙的封面嗎?就A4打印的封面裝訂可以嗎?有相關(guān)要求嗎?
公司有多個股東,收到他們轉(zhuǎn)入的注冊資本時,已記分錄:借銀行存款,貸實收資本-××股東,后面發(fā)現(xiàn)股東多打了注冊資本,請問我現(xiàn)在借方用哪個科目把多錢轉(zhuǎn)入貸方資本公積-資本溢價里
老師,公司要注銷,但是法院還有1個員工要賠償?shù)陌缸樱验_庭判決沒下來,可以注銷嗎
老師你好,我想讓你幫我解讀一下季度企業(yè)所得稅的表。比如我要報的是第二季度的企業(yè)所得稅的季報。我標(biāo)注出來的,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額是怎么取值的?
它題目說的是計提 沒有實際支付呀 一般是做兩筆分錄的
你好;? 收到付款通知書 ; 這個是 貸方走銀行存款哈 ;? 季末了是不是應(yīng)該付款了 ;企業(yè)計提短期借款利息時,借記“財務(wù)費(fèi)用”,貸記“應(yīng)付利息”;通過銀行存款支付短期借款利息時,借記“財務(wù)費(fèi)用”、“應(yīng)付利息”等科目,貸記“銀行存款”科目。?