你好;? ?這個是對的哈 ; 先做計提 ;在去支付 ;
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
分不清這兩個科目在借方時的區(qū)別了。比如用銀行存款支付管理部門水電費,不是要寫成借管理費用,貸銀行存款嗎?可是能不能也寫成借應付賬款 貸銀行存款呢?因為應該付的錢已經(jīng)支付,不是應付賬款減少嗎?它們有什么區(qū)別?又比如管理部門用銀行存款還前欠某單位貨款,不是借應付賬款,貸銀行存款嗎?那能不能看到是管理部門的,也寫成借管理費用呢?現(xiàn)在分不清這兩個在借方時在什么時候該用這兩個了。是不是明細科目有"費用"的都是否計損益的費用類科目呢?只有"貨款"才要計應付賬款嗎?有人能指點一下說說它們怎么區(qū)分嗎
老師,圖一是書上的說法,說是在實際支付工程價款的時候支付對應的增值稅稅款。 圖二是練習冊上的說法,也是說在實際支付工程價款的同時支付增值稅。二者說法完全一樣,但是對應收處理不一樣。 答案如圖三,應收是按含稅價確認的,但是教材上是按不含稅價2000萬元直接確認的。 所以到底怎么確認呢
有個問題想請教下,跟非金融機構借款,合同簽訂期是2021.6.23-2024.6.22到期,合同約定2021.6.23-2022.6.22的利息,2022年5月30日支付,2022.6.23-2023.6.22的利息約定2023年5月30日支付。但是2021.6.23-2022.6.22的利息實際支付日期是2022年9月28日(對方還沒有開發(fā)票過來,支付的時候往來掛賬是:借:其他應付款-單位往來 貸:銀行存款)現(xiàn)在2022年12月我要計提2022年的利息,是不是2022.1-6.22的利息,我要掛在應付利息科目,2022.6.23-2022.12.31的利息要放到長期應付款-應付利息科目)。
先給員工報銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購買的集裝箱搭建的簡易休息室,做賬時計入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應交稅費-增值稅-轉出多交增值稅 記成了應交稅費-預繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?
合伙公司本月回款230萬。2025年年底合伙人(公司)需要確認投資收益嗎?
老師你好,公司添加新社保人員,深圳地區(qū)企業(yè),在哪里添加員工信息
老師好我們是服裝生產(chǎn)企業(yè),上周完成了公司成立以來的第一單出口業(yè)務,接下來準備做第一單出口退稅,請問,在做出口退稅申請前,是不是要做出口退稅備案?請問需要準備哪些資料,怎么做?有哪些是需要特別關注的嗎?有時間節(jié)點嗎?必須在什么時候做完?
請問小規(guī)模納稅人這個季度要開多少錢的普票才能交增值稅100元,請給我具體的開票金額我要開發(fā)票
老師,個人名下房產(chǎn)要到公司名下。哪種方式稅費更劃算?必須過銀行流水嗎?木有流水直接過戶怎么入賬呢?就是贈與過戶了嗎?
老師:固定資產(chǎn)清理分錄,設備已折舊完,作廢品賣了1.5萬,并且開了發(fā)票,求詳細分錄
它題目說的是計提 沒有實際支付呀 一般是做兩筆分錄的
你好;? 收到付款通知書 ; 這個是 貸方走銀行存款哈 ;? 季末了是不是應該付款了 ;企業(yè)計提短期借款利息時,借記“財務費用”,貸記“應付利息”;通過銀行存款支付短期借款利息時,借記“財務費用”、“應付利息”等科目,貸記“銀行存款”科目。?