上午好啊,當(dāng)然2年開啊,我們交增值稅也晚交啊
一次性對(duì)公收到廠房一年租金45萬,對(duì)方是一般納稅人,去稅局代開發(fā)票是一次性開好還是分月或一個(gè)季度開好
我們是一次性開票一年房租48萬,房租費(fèi)分了2-3次給,房租怎么分月確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問一下我們的房租發(fā)票付款了,對(duì)方開票。2022年4月收票(2022年9月10日—2022年3月9日) 9月收票(2022年3月10日-2022年9月9日) 一張 9月收票(2022年9月10日—2022年12月9日)一張 是不是還有12月10日-12月31日 還有21天房租23年要催發(fā)票吧?但是下次開票發(fā)票也包含22年還有23年的。
我們一次性付了12個(gè)月房租,從今年2月15日至明面2月14日,我開始攤銷的月份從2月開始還是3月開始比較好些
房租2023.4.13一24.4.12日3萬,怎么開發(fā)票(是分2年開還是23年一次性開完)
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
租戶不同意???
您好啊,那只能委曲我們自己了,客戶是上帝啊