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上一年度房租付款未攤銷,現(xiàn)收到發(fā)票,我這邊賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?這個(gè)賬務(wù)處理需要在年報(bào)之前處理好,還是說全年都能夠做賬務(wù)處理?

2023-04-23 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-23 17:13

你好,上一年的費(fèi)用最好是在年報(bào)之前就處理。

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齊紅老師 解答 2023-04-23 17:13

這個(gè)費(fèi)用到底是屬于上年的,還是今年的?

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快賬用戶6558 追問 2023-04-23 17:14

那上一年度房租付款未攤銷,現(xiàn)收到發(fā)票,我這邊賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?

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快賬用戶6558 追問 2023-04-23 17:17

上一年度的

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齊紅老師 解答 2023-04-23 17:32

你好 借 以前年度損益 調(diào)整,貸預(yù)付 等原來借方科目??

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快賬用戶6558 追問 2023-04-23 17:34

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-23 17:40

不客氣,祝您工作愉快。

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你好,上一年的費(fèi)用最好是在年報(bào)之前就處理。
2023-04-23
這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎?實(shí)際業(yè)務(wù)你只需要調(diào)增,不需要做政務(wù)處理的
2022-04-28
你好,沒有收到發(fā)票,這么做就可以的,收到了發(fā)票借預(yù)付賬款, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的, 借管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款。
2022-04-08
你好,一直沒交房租這個(gè)按照收入正常做應(yīng)收賬款就可以的哈
2024-05-14
你好,實(shí)際這些需要支付嗎?
2023-10-20
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