你好,上一年的費(fèi)用最好是在年報(bào)之前就處理。
你好,老師,我去年支付房租做了預(yù)付款,今年需要確認(rèn)去年的房租成本,調(diào)整以前年度損益,現(xiàn)在該怎么做賬務(wù)處理呀?
上一年度房租付款未攤銷,現(xiàn)收到發(fā)票,我這邊賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?這個(gè)賬務(wù)處理需要在年報(bào)之前處理好,還是說全年都能夠做賬務(wù)處理?
老師您好,請(qǐng)問2021年度計(jì)提了運(yùn)費(fèi),賬務(wù)處理是借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。因發(fā)票未取得在21年度所得稅匯算時(shí)已調(diào)增應(yīng)納稅所得額,目前應(yīng)付賬款科目賬面余額仍未處理,這種業(yè)務(wù)現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師我想問一下,我們是對(duì)外租賃房屋,如果租戶按照租賃合同22年和23年的房租一直沒有交,22年和23年賬務(wù)上是應(yīng)該在當(dāng)期做應(yīng)收么,但是一直到現(xiàn)在也催收不上來,正常這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,還是說22年和23年沒交的話就不做賬務(wù)處理
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
這個(gè)費(fèi)用到底是屬于上年的,還是今年的?
那上一年度房租付款未攤銷,現(xiàn)收到發(fā)票,我這邊賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?
上一年度的
你好 借 以前年度損益 調(diào)整,貸預(yù)付 等原來借方科目??
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快。