您好,第一個問題,研發(fā)費(fèi)用的加計扣除是45萬元。
老師,就是我在調(diào)整高新的報表有一項(xiàng)問的是研發(fā)費(fèi)用加計扣除所得稅減免,一個是享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免,這兩個金額怎么算出來,今年利潤總額是600萬,研發(fā)費(fèi)用是510萬
請問老師,我們公司是一般納稅人,然后是符合小微企業(yè),那么年利潤總額是1571185.68元,應(yīng)納所得稅額392796.42元,減免所得額339237.14元,符合條件小微企業(yè)減免所得額是339237.14元,請問這個339237.14元是怎么算出來的哈?急在線等回復(fù)
假如2022年研發(fā)費(fèi)用是45萬的話,研發(fā)費(fèi)用加計扣除減免稅額是多少?如何計算?第二個問題小微的減免所得稅額是怎么計算?比如應(yīng)納稅所得額是265121.58元,應(yīng)納所得稅額是66280.4元,減免所得稅額是59652.36元,這個59652.36室怎么計算出來的?我是湖北省的小規(guī)模納稅人!謝謝老師!
老師 您好 我們是制造業(yè),也是高新技術(shù)企業(yè),23年12月利潤總額 25000萬元;其中研發(fā)費(fèi)用4600萬元,怎么計算研發(fā)加計扣除享受的減免稅額是多少?享受高企所得稅減免額是多少?
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
第二個問題,貴公司稅率推測是2.5%,然后相較于25%的所得稅率減免了90%,推斷的原因是減免所得稅額是59652.36元是應(yīng)納所得稅額是66280.4元的90%。