同學(xué)你好 這個看廣告費的金額 根據(jù)《企業(yè)所得稅法實施條例》相關(guān)規(guī)定可得,企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費支出,對于不超過當(dāng)年營業(yè)收入15%的部分,準(zhǔn)予稅前扣除;其中超過的部分,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除(廣告費稅前扣除限額=營業(yè)收入*15%)。
廣告公司開過來的專票,上面的增益稅稅金,可以抵扣進項稅額嗎?說廣告費占銷售額的15%是可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
請問取回的廣告費發(fā)票,可以抵扣貿(mào)易公司的銷項稅嗎?企業(yè)所得稅怎么抵扣
周老師 我們是房開企業(yè) 我要匯算年度企業(yè)所得稅,請問我們房開始預(yù)售階段沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入 那么廣告費用是全額抵扣嗎?招待費按照60抵扣嗎?
老師你好,想問下,公司租用老板的車 汽油 維修費 保養(yǎng)費 違章罰款,能在企業(yè)所得稅扣除嗎?
老師,廣告開廣告制作費企業(yè)所得稅能全額扣除嗎?
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負債表的時候,然后應(yīng)交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
老師這個票金額有沒有要求了!是一張上面的金額超過了15可以轉(zhuǎn)以后年度扣嗎
嗯 這個金額沒有要求
意思不管是1張10萬還是5張加起來10萬,如果2022年營收是30萬那就只能抵扣4.5萬其余的就留明年抵扣是嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝