你好,你好,這個也是減免明細(xì)表,看您具體情況。
所得稅年報,選擇減免稅所得優(yōu)惠明細(xì)表,應(yīng)該是A107040對嗎?
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表(A107040) ,這個表怎么填寫
免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表,所得減免優(yōu)惠明細(xì)表,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表,都是什么意思,必填嗎?企業(yè)4個如何選都要選嗎?
老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,只有A107020.所得稅減免明細(xì)表,這個要選嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
老師,這題第二個選項為啥不對
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒消化這么話。請老師指教一下
老師請問一下:增值稅及附加稅申報表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個數(shù)是啥意思?
有財務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開過后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開票信息錯誤 ,需重新開具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費用,手續(xù)費,沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
老師,公司給員工繳納社保,應(yīng)該選擇哪個進去呢?
老師,一般物業(yè)公司收不到合同金額,現(xiàn)在稅務(wù)要按合同金額確認(rèn)收入,補稅,這個情況怎么處理
基本零基礎(chǔ),現(xiàn)在開始學(xué)中級會計的中級會計實務(wù)和經(jīng)濟法,還有105天考試,每天學(xué)8小時,來得及么?
去年小微企業(yè)的減免50%企業(yè)所得稅是不是選這個
你好?首先填寫《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》。 (二)申報表填寫 根據(jù)政策規(guī)定,自2019年1月1日至2021年12月31日,小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 稅稅念公司2020年的應(yīng)納稅所得額為30,104.26元,屬于年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅(相當(dāng)于實際稅率5%)。 匯算清繳需要填寫的申報表:《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》、《企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)主表》。 1、首先填寫《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》。
還有最后減半按50%繳納,這個沒有政策嗎?
去年100萬部分按2.5繳納。100萬到300萬部分,按百點5%繳納。
填在哪一行,怎么填
請把你這張表截圖來我看一下。
工資薪酬那張表,不用調(diào)整的話用不用填寫
你好,這張表需要填寫的。
我上次問那個老師,他說不用調(diào)整的話不用填寫
你好,有工資薪金這張表就是必須填寫的。
如果填寫了,比如工會經(jīng)費并沒有按照每個月的比例沒有交夠,這樣填寫后,不就不一樣了嗎?用工資乘以比例去計算每個月應(yīng)該交的工會經(jīng)費。沒交夠
你好 應(yīng)發(fā)工資 *2交工會經(jīng)費的?
我是說,帳載金額和實際發(fā)生額是按照工資的0.7%每個月交的數(shù)
這個0.7是你們稅務(wù)局核定的嗎?如果是稅務(wù)局核定,按核定交就行。不然正常就是我回復(fù)的那樣來計算繳納。
是的,核定0.7,但是每個月沒有交夠,我這要是填寫實際繳納的了,就發(fā)現(xiàn)沒交夠了
核定為7%,就是按核定的數(shù)據(jù)申報就對。