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22年12月我們房租有減免,賬務(wù)處理已經(jīng)沖減了費用,但是23年4月份收到對方22年12月開具的專票,現(xiàn)在需要怎么處理、

2023-04-23 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-23 11:38

關(guān)鍵是這個專票以前收費沒呢?

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快賬用戶2691 追問 2023-04-23 11:39

沒有收費

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齊紅老師 解答 2023-04-23 11:39

沒有收費就不做賬了

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快賬用戶2691 追問 2023-04-23 11:41

但是我收到這專票,要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-04-23 11:44

做不抵扣勾選就是了,放在一邊

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關(guān)鍵是這個專票以前收費沒呢?
2023-04-23
同學你好,是這樣理解的,盡管這個業(yè)務(wù)確實屬于去年的業(yè)務(wù)。但是。不一定非得調(diào)整去年的數(shù)據(jù)。或者說非的做 以前年度損益科目。我給你說一下
2023-10-22
這個的話 要轉(zhuǎn)出了 借:預付賬款 貸:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2020-05-04
你好 1、賬和報表稅金對上了 2、稅金余額可以全部調(diào)平,差額擠入管理費用中
2024-01-09
按照去年的會計分錄做紅字分錄就行
2022-04-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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