你好,做出一個盤點(diǎn)表,然后根據(jù)具體情況分析是人為的原因還是管理不善,然后再根據(jù)這個結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。
老師您好!小企業(yè)在財產(chǎn)清查中發(fā)生資產(chǎn)的盤盈或盤虧時直接進(jìn)行處理,請問該如何處理呢?
存貨清查的核算實訓(xùn)一(一)目的練習(xí)存貨清查的核算(二)資料某企業(yè)原材料采用實際成本進(jìn)行核算,月末對原材料進(jìn)行盤點(diǎn),結(jié)果如下:存貨名稱與計量結(jié)存數(shù)量單價盤盈盤虧原因類別規(guī)格單位賬存實存數(shù)量金額數(shù)量金額原甲原料千克1750180020501000計量不足材乙原料噸201860021200暴雨沖走料丙原料箱1091501150管理不善丁原料公斤200019801020200管理人員過失合計10001550(三)要求做出該企業(yè)在批準(zhǔn)處理盈虧前后的會計處理。
實訓(xùn)十一尚【目的】練習(xí)存貨清查的核算。【資料】甲公司在對存貨進(jìn)行清查時,根據(jù)清查情況編制存貨盤點(diǎn)報告表,如表4-5所示。存貨盤點(diǎn)報告表運(yùn)存貨名稱規(guī)格計量單位數(shù)量單價盤盈盤虧原因賬存實存數(shù)量金額數(shù)量金額ABD千克千克件噸50030045032049030644830016525050630102201605001000定額內(nèi)損耗計量不準(zhǔn)管理不善自然災(zāi)害方100材料盈虧已查明原因并經(jīng)批準(zhǔn):自然災(zāi)害損失,除保險公司賠償800元外,其余作營業(yè)外支出處理;因管理不善造成損失,除保管人員賠償100元外,其余作管理費(fèi)用處理。元
1、注冊會計師對某公司進(jìn)行審計時發(fā)現(xiàn):該公司2019年12月28日購入的甲材料3000元,已經(jīng)按規(guī)定納入12月31日存貨盤點(diǎn)范圍進(jìn)行了實物盤點(diǎn)。但賣方發(fā)票于次年1月5日才收到,并在次年的1月份進(jìn)行了賬務(wù)處理、本年度無其他進(jìn)貨和負(fù)債。該公司2019年末作存貨盤盈處理,沖減了管理費(fèi)用。處理如下:借:原材料3000貸:管理費(fèi)用3000要求:分析該公司存在的問題,提出處理意見。
1、注冊會計師對某公司進(jìn)行審計時發(fā)現(xiàn):該公司2019年12月28日購入的甲材料3000元,已經(jīng)按規(guī)定納入12月31日存貨盤點(diǎn)范圍進(jìn)行了實物盤點(diǎn)。但賣方發(fā)票于次年1月5日才收到,并在次年的1月份進(jìn)行了賬務(wù)處理、本年度無其他進(jìn)貨和負(fù)債。該公司2019年末作存貨盤盈處理,沖減了管理費(fèi)用。處理如下:借:原材料3000貸:管理費(fèi)用3000要求:分析該公司存在的問題,提出處理意見。
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看???
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費(fèi)和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧