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請(qǐng)問(wèn)老師,以前季度申報(bào)印花稅,填寫(xiě)了建設(shè)合同,買(mǎi)賣(mài)合同,運(yùn)輸合同,本季度沒(méi)得運(yùn)輸合同,所以沒(méi)有申報(bào),稅務(wù)局責(zé)令整改通知了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理,沒(méi)有也需要申報(bào)嗎??已更正了稅源信息,但再申報(bào)印花稅點(diǎn)不了,該怎么辦呢?

2023-04-21 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-21 17:15

沒(méi)有也需要0申報(bào)哦,有的時(shí)候會(huì)設(shè)置逾期就不能申報(bào),這種情況直接去稅務(wù)大廳申報(bào)。

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快賬用戶(hù)2991 追問(wèn) 2023-04-21 17:24

每次都要申報(bào)???沒(méi)有的可以申報(bào)金額為0嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-21 17:24

是的,沒(méi)有發(fā)生額做0申報(bào)。

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快賬用戶(hù)2991 追問(wèn) 2023-04-21 17:26

老師能發(fā)一個(gè)關(guān)于這個(gè)的相關(guān)文件嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-21 17:32

《稅收征收管理法》第二十五條:納稅人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報(bào)期限、申報(bào)內(nèi)容如實(shí)辦理納稅申報(bào),報(bào)送納稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表以及稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際需要要求納稅人報(bào)送的其他納稅資料。 只有這一個(gè)哦

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沒(méi)有也需要0申報(bào)哦,有的時(shí)候會(huì)設(shè)置逾期就不能申報(bào),這種情況直接去稅務(wù)大廳申報(bào)。
2023-04-21
你繳納的印花稅應(yīng)該是沒(méi)交這兩個(gè)稅目的,在稅種核定里你看一下,應(yīng)該是給你核定了這兩個(gè)稅目印花稅,你需要申報(bào)這兩個(gè)稅目印花稅
2022-05-17
把營(yíng)業(yè)帳簿單獨(dú)按次申報(bào)了 ,可以了,不用理會(huì)了
2023-01-15
你好 ;? ?你之前 報(bào)過(guò)了的數(shù)據(jù)。現(xiàn)在還有一個(gè)申報(bào)期的表格的話。 你就0報(bào)即可? ?
2021-10-26
這種情況是由于印花稅按期申報(bào)的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實(shí)申報(bào)信息 仔細(xì)核對(duì)買(mǎi)賣(mài)合同印花稅和實(shí)收資本印花稅的計(jì)稅依據(jù)、稅率等申報(bào)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤,避免因錯(cuò)誤申報(bào)導(dǎo)致稅額計(jì)算問(wèn)題。 確認(rèn)實(shí)收資本印花稅的申報(bào)所屬期是否確實(shí)應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實(shí)收資本是在 2024 年某一具體時(shí)間點(diǎn)到位,則所屬期應(yīng)按實(shí)際到位時(shí)間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買(mǎi)賣(mài)合同印花稅申報(bào):由于買(mǎi)賣(mài)合同印花稅已繳納,先在更正申報(bào)中,僅對(duì)買(mǎi)賣(mài)合同印花稅的申報(bào)信息進(jìn)行更正,將其申報(bào)明細(xì)與實(shí)收資本印花稅分開(kāi),確保買(mǎi)賣(mài)合同印花稅的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實(shí)收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實(shí)收資本印花稅申報(bào):完成買(mǎi)賣(mài)合同印花稅更正后,重新進(jìn)行實(shí)收資本印花稅的稅源采集和申報(bào)。在申報(bào)時(shí),注意選擇正確的所屬期和計(jì)稅依據(jù)等信息,確保實(shí)收資本印花稅申報(bào)獨(dú)立、準(zhǔn)確。 申請(qǐng)退稅或抵稅 如果在更正和重新申報(bào)后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報(bào)資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫(xiě)退稅或抵稅申請(qǐng)表格,說(shuō)明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理。 咨詢(xún)稅務(wù)機(jī)關(guān) 若上述操作仍無(wú)法解決問(wèn)題,或?qū)ι陥?bào)和處理流程存在疑問(wèn),及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們?cè)敿?xì)說(shuō)明具體情況,提供相關(guān)的申報(bào)記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行處理。
2025-01-07
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