你好,增值稅不需要繳納的企業(yè)所得稅,你的利潤是多少?如果利潤在300萬以內(nèi)的5%。
老師我們是小規(guī)模納稅人,我們年營業(yè)利潤是85000元,我們交多少企業(yè)所得稅?怎么算的?
老師請問一下,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開普票不用交稅,那么以前我們開專票的客戶現(xiàn)在都開成普票,增值稅少上了,企稅多上,到底算下來哪樣繳納稅費更少呢
小規(guī)模納稅人開了46500呢票,需要交多少稅,需要交些什么稅種(所得稅,增值稅,附加稅那些各種)
我是一般納稅人,我給小規(guī)模納稅人開了9萬的普票,這個我會交多少→_→企業(yè)所得稅?怎么計算那
老師我們是小規(guī)模納稅人,開了普票26444元,那么增值稅和企業(yè)所得稅要各交多少呢?怎么計算?
電子轉(zhuǎn)賬,往來款每天銀行收費0.01,會計分錄怎么寫
老師:我問一下給學(xué)校的維修改造工程款是149247.14元,我是小規(guī)模納稅人,我都需要交哪些稅,稅率各是多少?謝謝!這是建筑業(yè)的問題吧?
老師,洗車廠使用的一次性腳墊,一次性手套這些低值易耗品是記到管理費用-辦公費還是記到主營業(yè)務(wù)成本-洗車成本
老師,我公司是勞務(wù)公司,給建筑單位開了發(fā)票,然后建筑單位怕我公司不給農(nóng)民工工資,他們直接把工資發(fā)了,剩下的錢轉(zhuǎn)給我老板了,這怎么做手續(xù)
老師,24年10月多計提了60萬到成本,我想更正24年的匯算清繳表,我把紅沖的憑證做到25年7月份可以嗎?借以前年度損益調(diào)整?
24年底成立公司,24年的裝修費和設(shè)備之類的費用,沒有開票,是老板私戶支付,現(xiàn)在開票還能計入25年的成本費用嗎
老師,報銷開員工個人名字的電話費發(fā)票,是計入福利費還是別的科目?
老師,其他債權(quán)投資要計提減值,為什么其他權(quán)益工具不計提減值呢
實收資本過大會有什么風(fēng)險嗎?
領(lǐng)導(dǎo)說工商行電話要我們公司對賬,這個我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么
利潤沒有那么多
增值稅是3%嗎?
你好,增值稅今年稅率是1%的,季度銷售額30萬,普通發(fā)票可以免。
不是3%嗎?還是1%嘞
你好,今年的政策是1%的。
那開發(fā)票的時候就是顯示3%還是1%的稅率呢?
開發(fā)票選擇1%的,顯示的是1%。
那么企業(yè)所得稅不到300萬就是2.5%了嗎?
今年企業(yè)所得稅利潤300萬以內(nèi)的稅率是5%。