需要購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息申請(qǐng)的

老師,專票購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證,開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,銷售方開(kāi)了紅字發(fā)票需要將抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)交給購(gòu)買(mǎi)方嗎?
購(gòu)買(mǎi)方發(fā)票認(rèn)證抵扣后,發(fā)生退貨,需要購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表給到銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票,之后的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購(gòu)買(mǎi)方嗎?如果購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]認(rèn)證抵扣,由銷售方開(kāi)具紅字信息表和紅字發(fā)票,開(kāi)出來(lái)的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購(gòu)買(mǎi)方嗎?
我是銷售方,上個(gè)月開(kāi)了一張專票并且購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證了,發(fā)票有誤,購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)了紅字發(fā)票并且做為銷售方的我也開(kāi)了紅票。那么請(qǐng)問(wèn)紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和購(gòu)買(mǎi)方記賬聯(lián)需要交給買(mǎi)方嗎?發(fā)票有誤的發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)要還銷售方嗎
購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的專票,銷貨方要開(kāi)紅字發(fā)票,購(gòu)貨方需要退回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)嗎
合同終止,購(gòu)買(mǎi)方拿到的專票沒(méi)認(rèn)證抵扣,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)丟了,銷售方能開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過(guò)期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫(xiě)一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒(méi)有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫(xiě)一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開(kāi)票額度只有1萬(wàn),簽的合同33萬(wàn),怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來(lái)啊
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,第一個(gè)問(wèn)題:我們一般納稅人,銷項(xiàng)稅額10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額是5萬(wàn)?。?!那增值稅是不是要交5萬(wàn)??。?! 第二個(gè)問(wèn)題是,每年這個(gè)退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?
總分機(jī)構(gòu)實(shí)際,總公司在季度預(yù)填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),要合并填寫(xiě)收入、成本、費(fèi)用嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,公司長(zhǎng)期借款金額很大,中途有歸還幾筆,在計(jì)算利息時(shí)需要先減去己歸還剩余的欠款計(jì)算利息?還是按原借款金額計(jì)算利息,再用計(jì)算好的利息減去己還款后做為最終利息?
做過(guò)審計(jì)的老師,固定資產(chǎn)折舊的年限,只要高于最低年限就行嗎?比如房租構(gòu)筑物,我定的是50年,機(jī)械設(shè)備20年?


銷售方開(kāi)了紅字發(fā)票后,需要給兩聯(lián)給購(gòu)買(mǎi)方嗎
嗯嗯,需要給對(duì)方的哈
購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]記賬沒(méi)認(rèn)證抵扣,為啥要給他?
因?yàn)閷?duì)方丟了,他紅字信息申請(qǐng)單,責(zé)任在對(duì)方。按規(guī)定是要給對(duì)方負(fù)數(shù)發(fā)票的