你好,出口企業(yè)需要交企業(yè)所得稅的,他不免的。
我們出口企業(yè)收入我理解是境內(nèi)所得,在季度企業(yè)所得稅申報(bào)和匯算清繳與內(nèi)銷收入一并計(jì)算企業(yè)所得稅 那我們這種出口貨物收入,賣到了國(guó)外,還需要替境外公司代扣代繳增值稅或企業(yè)所得稅嗎?
老師。您好 我們出口企業(yè)收入我理解是境內(nèi)所得,在季度企業(yè)所得稅申報(bào)和匯算清繳與內(nèi)銷收入一并計(jì)算企業(yè)所得稅 那我們這種出口貨物收入,賣到了國(guó)外,還需要替境外公司代扣代繳增值稅或企業(yè)所得稅嗎?
老師,我想問(wèn)一下返稅的問(wèn)題,為什么出口退稅不需要征收所得稅,而增值稅及附加返稅卻需要繳納企業(yè)所得稅呢?
居民企業(yè)收入是境外所得,還需要繳納企業(yè)所得稅?
出口企業(yè)不需要交所得稅嗎?為什么跨境物流還是需要繳納所得稅呢
老師,起初建賬只有銀行數(shù)據(jù)1000應(yīng)收賬款200怎么建賬,如果把1200計(jì)入未分配利潤(rùn),但這個(gè)200是之前已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入的,這樣分紅的時(shí)候不是重復(fù)增加利潤(rùn)了呀
市內(nèi)打車費(fèi)是交通費(fèi),市外打車費(fèi)是差旅費(fèi),那市內(nèi)打車去高鐵站出去是交通費(fèi)還是差旅費(fèi)
老師,我們公司不是生產(chǎn)制造企業(yè),是從我們關(guān)聯(lián)的公司買的成品,現(xiàn)在成品壞了,返回來(lái)維修,換的件我們可以自己買嗎
開票的話,存在售后賠付的情況,這種怎么開呢,銷售折讓嗎?各個(gè)饃饃的明細(xì)我們能對(duì)應(yīng)到,但是收款的時(shí)候,客戶會(huì)扣款,這怎么開票呢
免抵退稅,公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)做增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險(xiǎn)費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯(cuò)了成投資款,這種可以不用計(jì)入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
如果是查賬征稅的,根據(jù)利潤(rùn)來(lái)繳納。
是吧。不管是生產(chǎn)型還是貿(mào)易型企業(yè)。也是按照正常的出口收入交企業(yè)所得稅吧?也是25%麼
對(duì)的,是的,需要交企業(yè)所得稅,所得稅小型微利企業(yè)利潤(rùn)在300萬(wàn)以內(nèi)的,稅率5%,超過(guò)的全額按照25%。
那就跟國(guó)內(nèi)小微企業(yè)一樣
是的是的,所得稅是這么做的,他不需要區(qū)分是不是出口企業(yè)。