?你好,您是準(zhǔn)備這么做的嗎?直接人工要計(jì)提的 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
10.本月應(yīng)付工資總額為50000具體分配是:直接生產(chǎn)工人工資30000元,車間管理人員工資100元,銷售人員工資500000元廠部管理人員工資5000元。
臨時(shí)員工的工資可以直接做到工資表里計(jì)入管理費(fèi)用嗎
老師,請(qǐng)問一下木業(yè)加工廠,人員工資可以全部直接放管理費(fèi)用工資嘛。
19.分配工資,生產(chǎn)車間直接生產(chǎn)工人工資 34000元,車間管理人員工資 13000元,衍政管 理人員工資 2000 元,福利部門人員工資 1000 元。
做賬的時(shí)候計(jì)提工資可以全部做直接人員工資嗎?沒管理人員工資(把管理工資也歸為直接人員工資)
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
借:生產(chǎn)成本-直接認(rèn)工 貸:應(yīng)付職工薪酬。這樣可以嗎?貨主管理工資少做點(diǎn)。
您好,您是什么行業(yè)公司呢?工廠嗎
加工行業(yè)
您好,同學(xué),都有哪些部門呢?是要按照部門核算的呢
就生產(chǎn)部門和辦公室 不安部門核算。就想知道這樣做賬允不允許。
您好,同學(xué),是不可以的,得按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則/制度來
非常感謝
不客氣,請(qǐng)對(duì)我的回答做出評(píng)價(jià),謝謝!