你好,可以的,可以公戶直接轉(zhuǎn)到。
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
這些具體的都是什么業(yè)務(wù)的。
員工報(bào)銷的加油費(fèi)、高速費(fèi)、采購(gòu)材料的錢
加油費(fèi)高速費(fèi)是什么業(yè)務(wù)的?是出差的嗎?
這種不用扣申報(bào)個(gè)稅吧
采購(gòu)的材料借原材料 貸其他應(yīng)付款
就是平時(shí)老板、經(jīng)理,外出本地的加油費(fèi)、客戶和供應(yīng)商都是同一個(gè)省那種,也不用到外省的
單位車嗎?如果是的話,管理費(fèi)用汽車費(fèi)。
是他們個(gè)人的車,但有簽租賃協(xié)議,每個(gè)月通過(guò)工資給他們補(bǔ)貼租車的錢,
你好,得開租賃發(fā)票才行。
就是他們要去稅局代開發(fā)票是吧,然后我代扣個(gè)稅。
你好是的,是這么做的。
這樣的話,他們?nèi)ザ惥执_發(fā)票,是多少稅率的發(fā)票,他現(xiàn)場(chǎng)要交稅嗎,我代繳個(gè)稅的話,是多少稅率來(lái)代扣個(gè)稅。
增值稅1%,附加稅6%,這兩個(gè)需要現(xiàn)場(chǎng)繳納,個(gè)稅20%需要企業(yè)代扣代繳。
完成上述的業(yè)務(wù)后,他們來(lái)報(bào)銷加油費(fèi)、高速費(fèi),就可以直接 從公戶轉(zhuǎn)到他們個(gè)人賬戶上了,那這些報(bào)銷要代扣個(gè)稅嗎?是入管理費(fèi)用-汽車費(fèi),還是職工福利啊
對(duì)的,是的,汽車費(fèi)就可以的。
就2022年沒(méi)有去稅局代開租車發(fā)票,通過(guò)工資發(fā)放給他們租車費(fèi)了,加油費(fèi)那些也給他們報(bào)銷了,匯算清繳時(shí),這些有那些要調(diào)增的??!
不是的,我的意思是你當(dāng)時(shí)怎么做的?賬務(wù)處理做的是福利費(fèi)嗎?交了個(gè)稅嗎?
做了汽車費(fèi),如果做了汽車費(fèi)的,所有與車相關(guān)的都需要納稅調(diào)增的。
租車費(fèi)通過(guò)工資發(fā)放,并通過(guò)申報(bào)工資個(gè)稅代扣個(gè)稅了,但加油費(fèi)和高速費(fèi)沒(méi)有交個(gè)稅,報(bào)銷了,憑發(fā)票入賬管理費(fèi)用-汽車費(fèi)了,那做了汽車費(fèi)的,所有與車相關(guān)的都需要納稅調(diào)增,那匯算清繳時(shí)在那個(gè)表調(diào)增,那一行調(diào)增,老師我問(wèn)題有點(diǎn)多,基礎(chǔ)也弱,辛苦你解答了!
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。