您好,不開(kāi)專(zhuān)票只需要交印花稅

個(gè)人出租汽車(chē)給公司,增值稅率,附加稅率,印花稅各是多少?
學(xué)堂老師,企業(yè)借款給個(gè)人,有借款合同,收到的利息計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅及根據(jù)借款合同繳納印花稅,還需要繳納增值稅附加稅嗎?謝謝老師了
老師,公司的辦公室出租,需要繳納房產(chǎn)稅,印花稅,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,還有什么嗎
老師,個(gè)人出租汽車(chē)給企業(yè)使用,需要繳納增值稅,附加稅及印花稅?
請(qǐng)問(wèn)公司租賃員工個(gè)人車(chē)輛,員工代開(kāi)發(fā)票需要繳納增值稅,印花稅及附加稅么,我知道需要繳納個(gè)稅。
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費(fèi)用還是攤銷(xiāo)
你好,老師社保費(fèi)這個(gè)月不是有變動(dòng)嗎?那我從這個(gè)明細(xì)里面怎么能看出來(lái)這個(gè)浮動(dòng)的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對(duì)方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶(hù)充值購(gòu)買(mǎi)游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶(hù),贈(zèng)送形式很多,有充值滿(mǎn)送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時(shí)候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問(wèn)一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報(bào)廢,報(bào)廢的錢(qián)想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購(gòu),開(kāi)票好麻煩,又什么好的方法不用開(kāi)這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買(mǎi)手機(jī)送客戶(hù),開(kāi)的專(zhuān)票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?


代開(kāi)增值稅普通發(fā)票只需要印花稅,那個(gè)稅要么?
個(gè)稅也要交的,按財(cái)產(chǎn)個(gè)稅來(lái)交
老師,意思就是個(gè)人出租汽車(chē)給企業(yè)使用代開(kāi)普通發(fā)票的話(huà)只要繳納印花稅跟個(gè)稅(1%)就行了,不用繳納其他稅了,是這么理解么
是的,是的,就是你這個(gè)意思
個(gè)稅是1%還是20%,我比較疑惑這點(diǎn)
財(cái)產(chǎn)租賃所得個(gè)人所得稅計(jì)算方法:1.每次收入不足4000元的,應(yīng)納稅額=(收入-800)×20%,2.每次收入4000元以上的,應(yīng)納稅額=收入×(1-20%)×20%,
老師,除了這2個(gè)稅,應(yīng)該沒(méi)有其他要交了吧,那這2種稅是個(gè)人自己去申報(bào)還是企業(yè)幫忙代扣代繳呀?
是的,沒(méi)有,個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票交的