是,就用以前年底損益調(diào)整吧,不用去拆憑證了

老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
今年發(fā)現(xiàn)去年8月有個(gè)憑證做錯(cuò)了,借:管理費(fèi)用,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,今年發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)誤的,不用調(diào)整的,今年該怎么調(diào)整?沒有以前年度損益調(diào)整科目
老師,憑證裝訂了,年底匯算清繳時(shí)候發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)的,就用以前年底損益調(diào)整吧,不用去拆憑證了吧?
老師,請(qǐng)問在匯算清繳前,去年發(fā)票沒回來1萬的成本發(fā)票,我已經(jīng)做成本費(fèi)用了,匯算清繳我做了納稅調(diào)增,然后5月31日后又回來發(fā)票了,我是不是匯算清繳調(diào)減就好了,不用調(diào)整憑證了吧?
2023年有關(guān)收入成本費(fèi)用的憑證做錯(cuò)了,2024年匯算清繳后才發(fā)現(xiàn),會(huì)計(jì)要怎么做才能能不用到以前年度損益調(diào)整的情況下又能把錯(cuò)賬更正回家?
老師紅字發(fā)票,是不是點(diǎn)"紅字信息確認(rèn)單錄入"選擇開錯(cuò)的發(fā)票,老師,上面顯示沖紅原因是"開票有誤",確認(rèn)即開票是"否",狀態(tài)是"無需確認(rèn)",開具狀態(tài)是"未開具"老師我還要不要點(diǎn)"去開票"這個(gè)操作?
發(fā)票作廢3次了,這回又要作廢176多萬的發(fā)票,這個(gè)再開就第4次了,又事?
企業(yè)所得稅年報(bào)納稅調(diào)整增加額要做賬嗎
郭老師,我們10月沖減一張之前月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額轉(zhuǎn)出來,我要怎么做賬
請(qǐng)問客戶在平臺(tái)用個(gè)人賬戶付款買東西,但是開發(fā)票是公司可以嗎?
郭老師接,我們做工程項(xiàng)目,主材料只有一點(diǎn),大部分是人工,還有一點(diǎn)輔材,我們能開3個(gè)點(diǎn)多簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票嗎
工程內(nèi)賬核算一個(gè)工程利潤(rùn)空間,建賬科目都怎么建能直接出來利潤(rùn)空間
老師您好 我今年暫估成本 到明年5月收到暫估發(fā)票 收到的發(fā)票是怎么處理 收到發(fā)票是做到今年還是做到明年5月賬目
補(bǔ)交去年的所得稅,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)嗎
老師,果蔬干的開票內(nèi)容大類是什么?比如水果干、蔬菜干、脫水那種


那去年的報(bào)表要不要手動(dòng)去調(diào)整?
去年的報(bào)表 不要手動(dòng)去調(diào)整
就不用管就行了?
是,就不用管就行了
老師,我去年公司申報(bào)的個(gè)稅申報(bào)多了,重新更改報(bào)表了,那這種我是要改賬嗎?還是直接在今年也用以前年底損益調(diào)一筆?
直接在今年也用以前年底損益調(diào)一筆
好的,謝謝老師,老板讓拆憑證一月月的改賬,我可以拒絕嗎,哈哈
可以拒絕的哦。不用謝
哈哈,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!