你好,你需要代扣代繳的增值稅、企業(yè)所得稅。如果是境外所得的話,所得稅不用代扣代繳。
老師,你好,我們公司是國際貨運(yùn)代理行業(yè),享受的是免交增值稅。 ①11月2號(hào)開美金普通發(fā)票$1500 11月1號(hào)外匯管理局中間價(jià)匯率是6.6 11月1號(hào)我司開美金普通發(fā)票備注欄匯率是6.7 ②11月3號(hào)收到美金$1500。放在美金帳戶,不結(jié)轉(zhuǎn)到人民幣賬號(hào)。 (11月3號(hào)對(duì)公銀行當(dāng)時(shí)牌價(jià)是6.6 11月1號(hào)外匯管理局中間價(jià)匯率是6.5) ③11月15號(hào)收到銀行美金利息$0.1 ④11月20號(hào)原本需支付對(duì)方美金$2000,發(fā)現(xiàn)美金賬號(hào)只有1500.1,于是去銀行購買美金$499.9 11月20號(hào)對(duì)公銀行購買美金當(dāng)時(shí)匯率是6.64 11月1號(hào)外匯管理局中間價(jià)匯率是6.5 ⑤11月20號(hào)支付對(duì)方美金$2000 11月1號(hào)外匯管理局中間價(jià)匯率是6.5 11月20號(hào)對(duì)公銀行購買美金匯率是6.68 ⑥12月1號(hào)開始記賬報(bào)稅的時(shí)候需要做期末調(diào)整嗎? 想問問各位老師們,會(huì)計(jì)分錄是什么吖?
老師您好,我想問一下我們公司需要用境內(nèi)中行給國外客戶付美金,對(duì)方給我們開形式發(fā)票,我要怎么能給對(duì)方付出去呢?據(jù)說還有退稅,完稅證明啥的才能付款,是這樣嗎
老師請(qǐng)問下用基本戶向國外美國客戶支付10000美金傭金,以美金形式轉(zhuǎn)出去對(duì)方開形式發(fā)票給我們,請(qǐng)問下這個(gè)時(shí)候我們需要交稅嗎?或者說這里面有涉及到什么稅收嗎?
老師,您好。收到國外客戶訂單、但貨物直接發(fā)給客戶在中國國內(nèi)的終端客戶,請(qǐng)問這種方式合法嗎?財(cái)務(wù)上有問題嗎? 1、下單和支付貨款:國外客戶(美金)→我們(人民幣)→國內(nèi)廠家 2、發(fā)票/invoice:國內(nèi)廠家(增值稅發(fā)票)→我們(INVOICE)→國外客戶 3、貨物路徑:國內(nèi)廠家→國內(nèi)客戶(不用辦理出口手續(xù))
老師,我們前年從國外公司購買了一個(gè)軟件5萬美金,然后我們賣了10萬美金,對(duì)方給我們開了5w美金的形式發(fā)票,我們有按照10萬的收入報(bào)公司的增值稅和企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)是沒有走報(bào)關(guān),然后今天專管員打電話說我們需要給國外那個(gè)公司代扣代繳6%的增值稅和10%的企業(yè)所得稅;是有這方面的相關(guān)條款嗎?有什么方式能不交嗎?
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒動(dòng),利潤表也沒有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應(yīng)商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會(huì)不會(huì)減少。在利潤表里資產(chǎn)損失會(huì)在哪個(gè)科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫存表的入庫數(shù)據(jù),出庫數(shù)據(jù),和庫存數(shù)據(jù),加個(gè)公式嗎?
老師,麻煩問下上游公司申請(qǐng)發(fā)票額度還需要下游公司確認(rèn)合同嗎?
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤了,不多就幾百,為什么這個(gè)就不能分配利潤呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用?用于利潤分配呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會(huì)計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
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老師你指的境外所得是什么意思
你好,這個(gè)客戶在國內(nèi)還是國外?
老師如果代扣的增值稅稅率是多少呢,還有所得稅稅率?
對(duì)方是企業(yè)的嗎?增值稅6%,企業(yè)所得稅10%。
對(duì)方是國外公司
你好,那就按照上面的來就可以了。
好的謝謝老師非常感謝
不用客氣,工作愉快。