員工節(jié)日聚餐費用可以直接用管理費用福利,不用交個稅
老師,員工聚餐,有餐票回來的,要交個稅嗎?分錄是必須經(jīng)過應付職工薪酬呢還是可以直接走管理費用-福利費
老師 您好!發(fā)放員工中秋節(jié)福利賬務處理,不通過應付職工薪酬-員工福利科目結(jié)轉(zhuǎn),直接記入管理費用-員工福利可以嗎?我們適用的是小企業(yè)會計準則
老師,你好,員工聚餐的福利費用可以直接入管理費用福利費嗎?不走應付職工薪酬-福利費 即以下科目入賬 借管理費用-福利費 貸現(xiàn)金支付
老師,報銷員工聚餐費為什么要通過應付職工薪酬?直接:借,管理費用-福利費 貸,銀行存款 。不可以嗎?
老師您好,員工節(jié)日聚餐費用可以直接用管理費用福利費不錄個稅嗎?或者用別的什么科目,不想讓員工負擔個稅
個人出租小轎車一個月3萬到稅務局代開發(fā)票交啥稅?
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務公司D公司能夠提供勞務,所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔,那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢