你好 不抵扣這樣是可以的?
這個(gè)能抵扣嗎?麻煩老師解答下
老師,麻煩問一下,進(jìn)項(xiàng)稅額在電子稅務(wù)局進(jìn)行抵扣,就是待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額最長(zhǎng)多久就必須抵扣不能再放著了?
老師,麻煩問一下,計(jì)算抵扣的,能先放待抵扣嗎
老師,麻煩問下,我沒抵扣的也沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額入賬,記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝
老師 都有哪些票可以抵扣~ 麻煩發(fā)下明細(xì)的 計(jì)算抵扣和憑票抵扣的
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個(gè)什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,供應(yīng)商是個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶,發(fā)貨是這家個(gè)體經(jīng)營(yíng)部發(fā)貨的,付款的那家公司是他們合作的一家雞廠。收款賬戶是這家雞廠的公司,做賬的話,應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商的名稱,應(yīng)該掛哪個(gè)?
老師,新股東入股10萬,資金股10%,技術(shù)股5%,這是啥意思???
老師,這個(gè)盈余公積咋算的呢,3沒看懂
老師好!請(qǐng)問一下銷售化肥農(nóng)藥的行業(yè)最新的稅收政策及優(yōu)惠政策?謝謝!
首次學(xué)習(xí)外貿(mào)企業(yè)出口退稅,學(xué)不懂怎么辦
貸款利息能開發(fā)票嗎?專票還是普票?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
那老師,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有什么區(qū)別
你好? 待抵扣 是認(rèn)證了沒有抵扣的? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額有哪些區(qū)別 根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定>的通知》(財(cái)會(huì)[2016]22號(hào))中詳解有關(guān)“進(jìn)項(xiàng)稅額”專欄,記錄一般納稅人購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)需支付或負(fù)擔(dān)的、準(zhǔn)予從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的增值稅額。 由此可見“準(zhǔn)予從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣”是指在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)中已認(rèn)證通過,并且在當(dāng)期申報(bào)增值稅報(bào)表上填寫附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))表。平時(shí)購進(jìn)我們只是取得增值稅專用發(fā)票,還沒有認(rèn)證,所以賬務(wù)處理借記“應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”。 在實(shí)際工作中如何運(yùn)用 月底稅務(wù)處理一般根據(jù)公司的增值稅的稅負(fù)由“銷項(xiàng)稅額”反推需要認(rèn)證多少“進(jìn)項(xiàng)稅額”(增值稅的稅負(fù)=實(shí)際繳納的增值稅額/實(shí)際收入),即回來的專票到了月底不一定全部認(rèn)證,我們計(jì)算出需要認(rèn)證的發(fā)票通過“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)中勾選認(rèn)證通過”,這時(shí)賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅額 如月份還有沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額還是在借記“應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”待著。待下期需要勾選認(rèn)證后再做上面的賬務(wù)處理。