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某啤酒銷售公司(一般納稅人) 2019 年6月庫(kù)存啤酒200瓶,成本 6000元。7月份采購(gòu)400 瓶,增值稅專用發(fā)票注明金額 14000 元,稅額 1820 元。7月銷售 200 瓶,取得銷售款9040元,100瓶用于職工福利。請(qǐng)采用一次加權(quán)平均法計(jì)算啤酒7月銷售成本,并根據(jù)題意編寫會(huì)計(jì)分錄?

2023-04-19 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-19 11:54

你好 采購(gòu) 借:庫(kù)存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 銷售 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 100瓶用于職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利     貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入       應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本     貸:庫(kù)存商品   借:銷售費(fèi)用?     貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利?

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你好 采購(gòu) 借:庫(kù)存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 銷售 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 100瓶用于職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利     貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入       應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本     貸:庫(kù)存商品   借:銷售費(fèi)用?     貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利?
2023-04-19
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022-02-10
業(yè)務(wù)1應(yīng)交增值稅 3400*506*0.13, 應(yīng)交消費(fèi)稅506*250=125000 業(yè)務(wù)2應(yīng)交增值稅是 (800*2500%2B170000)*0.13=282100,應(yīng)交消費(fèi)稅800*220 業(yè)務(wù)3應(yīng)交增值稅是 45200/1.13*0.13 業(yè)務(wù)4應(yīng)交增值稅2300*10*1.1*0.13, 應(yīng)交消費(fèi)稅10*220 業(yè)務(wù)5增值稅進(jìn)項(xiàng)=700000*0.13%2B500*0.13
2022-06-07
業(yè)務(wù)1應(yīng)交增值稅 3400*506*0.13, 應(yīng)交消費(fèi)稅506*250=125000 業(yè)務(wù)2應(yīng)交增值稅是 (800*2500%2B170000)*0.13=282100,應(yīng)交消費(fèi)稅800*220 業(yè)務(wù)3應(yīng)交增值稅是 45200/1.13*0.13 業(yè)務(wù)4應(yīng)交增值稅2300*10*1.1*0.13, 應(yīng)交消費(fèi)稅10*220 業(yè)務(wù)5增值稅進(jìn)項(xiàng)=700000*0.13%2B500*0.13
2022-06-07
你好, 1.銷售啤酒? 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 5,085,000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4,500,000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)585,000
2024-10-20
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