找到已經(jīng)申報(bào)的3月報(bào)表,啟動(dòng)更正
你好,老師,我們公司發(fā)工資有一部分走工行,有一部分走中行…由于操作原因,導(dǎo)致工行工資跨月到賬,2月份發(fā)了一部分是中行的,3月份又發(fā)了剩下的那部分是工行的,但工資表只有一張,工資表是附在2月憑證下,還是3月憑證下?
老師你好!我3月的工資已經(jīng)申報(bào)了,但是老板又讓從三月加工資,加的這部分工資也是3月發(fā),這部分沒申報(bào)的要怎么操作呢
老師,如果去年某個(gè)月,部分員工個(gè)稅申報(bào)少報(bào)了一部分金額,現(xiàn)在更正申報(bào),但員工又離職很久了,這部分產(chǎn)生的個(gè)稅怎么處理呢?已經(jīng)不能從他工資扣了
老師好!我們3月工資還沒發(fā),但三月份已按未到賬工資去申報(bào)了個(gè)稅,我現(xiàn)在是5月申報(bào)填入4月未發(fā)的工資來審報(bào),這樣對(duì)不對(duì)?可以這樣操作嗎?
老師,您好,請(qǐng)問一下5月申報(bào)4月個(gè)稅,不是發(fā)4月的工資麼?怎么老板發(fā)3月的工資表啊,說4月發(fā)放3月?還有就是我申報(bào)個(gè)稅需要基本工資加 加班補(bǔ)貼上去申報(bào)個(gè)稅嘛?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
已經(jīng)交稅了過了申報(bào)期,不能更正了
那就只有合并在下個(gè)月一起申報(bào)了