同學(xué),你好老師正在看
企業(yè)所得稅300萬(wàn)以?xún)?nèi),5個(gè)點(diǎn),要不要減半征收呢
工商年報(bào)資產(chǎn)狀況信息保留幾位小數(shù)?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我們公司延期交付產(chǎn)品,違反了合同的約定,給對(duì)方公司支付的延期扣款的錢(qián),可以做營(yíng)業(yè)外支出-罰款支出嗎
老師,什么是免抵退稅,免稅的為什么進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師,本月(6月)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目開(kāi)進(jìn)來(lái)一張專(zhuān)票,我預(yù)繳增值稅時(shí)已經(jīng)分包遞減了,待7月初,公司注冊(cè)地申報(bào)增值稅時(shí)我抵扣掉,然后再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣處理可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)打官司訴訟費(fèi)預(yù)收該如何做賬?
老師,基本戶(hù),公司員工零散報(bào)銷(xiāo),公對(duì)私30元50元,300元500元,每天支出可以嗎
老師,客戶(hù)付款10w,我們只能給他開(kāi)9.98w的發(fā)票,客戶(hù)不需要我們退款給他200,那我們可以給他開(kāi)票9.98w
工商年報(bào)中那比如新公司就交了印花稅1.1元,納稅總額填0還是0.0011,保留2位數(shù)感覺(jué)不用填?有填的必要嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下,就比如說(shuō)五月份生產(chǎn)成品400000,然后工資98000,那這怎么算工資時(shí)效跟工時(shí)
吸收合并,被合并的公司主體已經(jīng)不存在了,最后只剩下一個(gè)公司,因此不涉及到合報(bào)的問(wèn)題,所以只需要在個(gè)報(bào)中確認(rèn)商譽(yù)
在誰(shuí)的個(gè)報(bào)中確認(rèn)商譽(yù)?本題中的合并方甲公司還是母公司丁公司?
同學(xué)你好,是合并方
最初的合并方?即母公司丁公司么?
同學(xué),你好,是甲公司
同學(xué),你好,方便的話幫老師點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)