你們進入開專票的界面,點開紅字發(fā)票
購買方給我們開紅字發(fā)票信息表了,銷售方如何在給對方開發(fā)票?
購買方開的紅字發(fā)票信息表,只打印了紙質(zhì)版的給我們,我是銷售方開具紅字發(fā)票的時候從哪導(dǎo)入信息表?
老師,我們是銷售方,購買方把專票抵扣了,購買方已經(jīng)申請紅字專用發(fā)票信息表給我了,我如何開具紅字發(fā)票呢?具體操作流程是什么?
購買方已開具紅字發(fā)票信息表,給了編號給我們。 我們是銷售方,應(yīng)該如何處理金稅盤版
供應(yīng)商多給我們開發(fā)票了,我們已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在是不是要購買方開具紅字信息表給銷售方,銷售方給購買方開具紅字發(fā)票
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
選紅字嗎 直接開具不可以
我現(xiàn)在點進 專票開票界面 右上角有紅字這一項目
選擇紅字~直接開具 是開不了的
是需要購買方將 紅字發(fā)票信息表給我們嗎
嗯嗯,叫對方發(fā)送電子文檔給你