您好,借:銷售費用推廣費,貸:銀行存款
老師,請教一下,公司開業(yè)的時候買了100個基因檢測盒,沒給對方結(jié)款,也沒有票據(jù),當時也沒入庫,前幾個月領取了20幾個,有的是顧客購買的,有的是贈送給顧客的,這些都沒做賬,現(xiàn)在我接手了,5月要做賬,我統(tǒng)計了一下,贈送給顧客的有2個,賣了5個,我要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,就得先入庫,我是按100個的金額入庫?還是按庫存數(shù)量+7個的數(shù)量入?我們給對方結(jié)款是100個用完了結(jié)款,而且贈送的和顧客購買的成本價還不樣,贈送的按400一個結(jié),顧客購買的按800結(jié),這我該怎么做賬呢
小規(guī)模納稅企業(yè),貿(mào)易公司, 先收到客戶貨款再從供貨商買貨發(fā)給客戶,公司購貨時供貨商是開了發(fā)票的,這種情況帳務處理怎么做
銷售方是電動摩托車銷售行業(yè),購買方是一家商場,因為商場做活動跟這家公司買了一批電動車,現(xiàn)在涉及電動車落戶問題,如果電動車銷售企業(yè)直接開給個人的話,商場給銷售方付款也要發(fā)票,而且商場沒有機動車發(fā)票,這種情況銷售方怎么開票?
分公司開了發(fā)票27977.96元,這筆錢需要做農(nóng)民工專戶發(fā)放。 但是老板在總公司開了農(nóng)民工專戶(工商銀行),交了保證金。 基本戶是建設銀行。 這筆錢沒有進總公司賬戶,也沒有進分公司賬戶,直接進了農(nóng)民工賬戶(工商銀行)然后直接發(fā)放給了農(nóng)民工。 像這種情況,分公司和總公司應該怎么做賬務處理。 我在分公司做了 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入—xx單位 (因為是在分公司開的發(fā)票) 企業(yè)是小規(guī)模
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會員卡充值1000元贈送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達對公賬戶。充值時分錄:借 銀行存款990 財務費用10 銷售費用100 貸 預收賬款(卡號?姓名)1100 消費時:借:預收賬款300 貸:主營業(yè)務收入300 問題一:會計分錄這樣做對么? 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入? 問題三:消費時貸計的應交稅費按照收入來計算稅費么?因為之前的會計賬很亂,開的發(fā)票也對不上,不知道是誰開的發(fā)票。在計提增值稅的時候還有其他方法么?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個朋友注冊公司地址,會有什么風險嗎?
老師好,物流公司有部分倉儲業(yè)務,但是沒有運輸費多,每個月的倉儲費,物業(yè)費,叉車租賃費,分別計入什么成本科目?
什么身份可以掃臉開票?財務負責人和辦稅員還有別的嗎
事業(yè)單位以前年度多付工程款,掛入其他應收款,應繳財政款為0,現(xiàn)在收回上繳財政,怎么做賬? 以前掛其他應收款分錄是:借:國定資產(chǎn)8 其他應收款2 貸:在建工程10
用的T+系統(tǒng),今天選單自動生成的應付賬款為什么在借方
學校食堂的累計盈余包括固定資產(chǎn)凈值嗎?
沒有銀行支出為什么要計入銀行存款?
購買的珠寶,是賒購的嗎?
買的呀,已經(jīng)買完了,付款了,然后再贈送給顧客
同學您好,付錢不是銀行付的嗎