認繳出資,填寫你注冊資本 實繳是0

我公司建筑企業(yè)14年剛成立時還是實繳制股份,公司股東通過財務公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個股東轉(zhuǎn)進過公司賬戶計入實收資本(農(nóng)行/公司運營時農(nóng)行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產(chǎn)劃出公司賬戶(實際沒有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的),之前的會計根據(jù)實際情況調(diào)賬,沖紅了以前的這3筆業(yè)務,使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產(chǎn)還計入股東A名下,貸其他應付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對,我是不是需要按照以前的業(yè)務把他的賬調(diào)過來?因為現(xiàn)在A股東要退股,賬上他名下是其他有應付款的
龍老師早上好??!我們公司是2007年成立公司,前期公司注冊資本已經(jīng)注冊工商登記了,有的股東是代持顯明股東,后期因為生產(chǎn)經(jīng)營擴大投資,原股東和隱名股東繼續(xù)增資和新的股東加入投資,增加投資資本還沒有增加到工商注冊實收資本去做工商變更登記,今年9月前上報稅務局損益表中作帳把后期是股東投資款放在其它應付款中做為借錢記帳,現(xiàn)在投資款都到位了,公司不再增加投資,想把超出工商注冊資本的各股東的投資款目前不轉(zhuǎn)為注冊實收資本去做工商登記,想調(diào)整轉(zhuǎn)為資本公積可以嗎?請咨詢龍老師應該怎么調(diào)整好?如果這樣轉(zhuǎn)為資本公積今后有那些利害關(guān)系及稅收風險?需要提前籌劃規(guī)避風險應做好那些防范措施?收到有空請回復!謝謝!
某企業(yè)2021年度財務決算中利潤總額為九萬元,審計人員在審查過程中審閱了本年利潤明細賬及有關(guān)收入,費用賬戶,發(fā)現(xiàn)存在下列問題,1、期初產(chǎn)成品余額多計一萬元,2、當年轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)取得收入8000元,扣除各項支出后凈收入為5000元,盈余公積3、固定資產(chǎn)出租收入2000元,扣除折舊及維修費用后經(jīng)收入為1600元,列入其他應付款賬戶,1、請指出該企業(yè)2021年財務決算中的利潤總額是否真實,2、請根據(jù)上述資料逐項指出存在的問題,并提出審計處理意見3、獨立核實企業(yè)的利潤總額
請問老師:公司工商年報里:股東認繳出資額能否為0?因為去年新成立商貿(mào)企業(yè),經(jīng)營過程中,法人轉(zhuǎn)入款在實際入賬時:貸計其他應付款,未計入實收資本。
已知條件: 1、A為合伙企業(yè),C、D為其中的合伙人 2、C、D已轉(zhuǎn)入認繳注冊資本的投資款,但未在工商局做實繳 3、A合伙企業(yè)做賬時,公賬收到投資款計入實收資本 4、A合伙企業(yè)持有B有限責任公司53%股份, 5、B有限責任公司已完成工商實繳50萬,股東又投入410萬投資款,但未在工商局做追加實繳410萬 問:因穿透強關(guān)系及已轉(zhuǎn)投資款但未做工商實繳,C/D合伙人轉(zhuǎn)讓各自所有在A合伙企業(yè)的股權(quán)份額,以多少元轉(zhuǎn)讓合適?
老師,抖音收入怎么做賬,銀行金額沒有全部提現(xiàn)
老師,您好,個體查賬征收,季度開票不滿30萬,沒有進項發(fā)票,都需要交什么稅?個稅是怎么交的,有進項票和沒有進項發(fā)票影響的是什么?
老師 我這個 扣除業(yè)務員500片運費是 運費總金額7萬 片數(shù) 1萬 那就是 7萬??1萬=7塊錢 然后5000張運費就是 5000*7=35000元 那么后面還有運費比如3000元 再運出去2000片托盤 那么下次再扣除 3000片運費的話 怎么計算3000片運費應該扣除的運費金額呢
現(xiàn)在更正申報個稅,1月份的,有個員工需要補繳33塊錢,這個錢就算公司出了,做營業(yè)外支出行不行?借營業(yè)外支出 貸:銀行存款 憑證摘要怎么寫比較合理?
老師您好!請問我們公司購買軟件,合同約定了軟件的費用和服務費,還單獨約定了工作人員到我們公司差旅費中的住宿費由我們公司承擔,請問這個住宿費是做招待費還是算作無形資產(chǎn)呢?軟件我們驗收后是要做無形資產(chǎn)的
會計制度備案是,提交會提示這段話是什么意思?
老師好 在京東給單位采購暖氣片 角磨機等辦公室用和日常經(jīng)營用的專票 可以抵扣嗎
公司委托其他公司辦理資質(zhì),對方開具發(fā)票,其發(fā)票內(nèi)容也就是項目名稱這邊寫什么合適
老師,成立公司在法人房子里,土地城建使用稅是公司交還是法人交?必須要交嗎
老師想問一下,固定資產(chǎn)已經(jīng)攤銷了36期了,攤滿了,后面就不攤銷了,還剩下一些殘值,比如就剩175.2,需要做會計分錄嘛,還是直接就體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表