你好,具體的都有什么業(yè)務的?
甲食品廠為增值稅一般納稅人,主要從事食品生產(chǎn)和銷售業(yè)務,2019年10月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:銷售袋裝食品取得含稅價款678000元,另收取合同違約金56500元,計算甲食品廠當月銷售袋裝食品增值稅銷項稅額(適用的增值稅稅率均為13%)。
美香食品公司為增值稅一般納稅人,主要從事糕點的加工和銷售業(yè)務,產(chǎn)品適用稅率為13%,9月份發(fā)生如下增值稅涉稅業(yè)務。(1)采用客戶交款提貨方式銷售蛋糕200萬元,并開縣增值稅專用發(fā)票。 (2)以折扣方式向某超市銷售面包120萬元,另開紅字增值稅專用發(fā)票折扣20萬元。 (3)當月采購食品加工輔料,取得的稅控專用發(fā)票_上注明的價款為100萬元,貨款已付,銷貨方承諾在下月10日前將貨物發(fā)出。 (4)企業(yè)為維修辦公大樓,購進一批建筑材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款20萬元,增值稅款為2.6萬元。 (5)從農(nóng)民手中購入一批玉米作為生產(chǎn)用原料,收購發(fā)票注明價款10萬元。 (6)從國外購進一臺食
美香食品公司為增值稅一般納稅人,主要從事糕點的加工和銷售業(yè)務,產(chǎn)品適用稅率為13%,9月份發(fā)生如下增值稅涉稅業(yè)務。 (1)采用客戶交款提貨方式銷售蛋糕200 萬元,并開具增值稅專用發(fā)票。 (2)以折扣方式向某超市銷售面包120 萬元,另開紅字增值稅專用發(fā)票折扣20萬元。 (3)當月采購食品加工輔料,取得的稅拉專用發(fā)票上注明的價款為100萬元,貨款已付,銷貨方承諾在下月10日前將貨物發(fā)出。(4)企業(yè)為維修辦公大樓,購進一批建筑材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價 20 萬元,增值稅款為2.6萬元。 (5)從農(nóng)民手中購入一批玉米作為生產(chǎn)用原料,收購發(fā)票注明價款10萬元。
(二)甲公司為增值稅一般納稅人,主要開展咨詢和商品銷售業(yè)務,適用的增值稅稅率分別為6%和13%,2020年12月發(fā)生如下相關經(jīng)濟業(yè)務:
3. 甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為 13%,裝修服務適用的增 值稅稅率為 9%,酒店服務適用的增值稅積率為6%。以上業(yè)務均為甲公司主營業(yè)務。2021 年 12 月,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務老師會計分錄咋寫啊
小規(guī)模物流公司,相當于一個集中中轉(zhuǎn)倉,主要是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)送上門一次收個幾十元那種的。沒有什么需要開票的業(yè)務,這種的需要怎么辦呢老師
個體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對公賬號
合營企業(yè)是權益法還是成本法,是不是達到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應滿3個月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
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老師,資本公積可以彌補虧損嗎,書本上標注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
集團內(nèi)兩個平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權會計處理怎么做,平價轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務費,直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項目送人可以直接計入業(yè)務招待費嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實際發(fā)生的60%,不超過當年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接