您好,代開可以的,但是開票時(shí)有增值稅和附加稅啊,這個我們先墊么。代開也是為了我們規(guī)范入賬,能幫忙就幫助一下,不收費(fèi)了
老師,咨詢你下。就是我們請了個化妝師要支付勞務(wù)報(bào)酬給他,我們給代交了個稅,那還需要他去稅務(wù)開發(fā)票給我們嗎 如果沒有開發(fā)票,我們可以稅前扣除嗎
老師,保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)代理人給我們銷售保險(xiǎn)是賺取傭金收入的,屬于他們的勞務(wù)報(bào)酬所得,那我們可不可以要求他們到稅務(wù)局給公司代開勞務(wù)報(bào)酬的專票? 如果代開的是專票,這樣我們還可以抵扣,但是我們對其個稅負(fù)有代扣代繳的義務(wù)。
老師,如果個人給我們公司服務(wù),我們要打款給他們,他們要開票給我們,但是一個月是多次的,這種情況下他們是不是要去稅局代開票給我們,我們公司是不是要幫他們代交稅費(fèi)???怎么個稅呢?
老師,對方個人打算去稅局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,那我們公司作為收票方還要在幫他代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬嗎?代開的話他直接需要交給國稅什么稅,我們公司作為收票方需要交稅嗎?
提問:老師,我們幫其他人報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬個稅,他要開票給我們,我們可以幫他代開嗎?如果代開還要不要收費(fèi)?
利潤表中管理費(fèi)用下面的研究費(fèi)用科目因?yàn)楣ぷ髦匈~務(wù)處理并沒有用到這個科目,所以利潤表中不會帶出來研究費(fèi)用的金額,這個研究費(fèi)用實(shí)際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來說我做的利潤表沒有研究費(fèi)用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤表中反應(yīng)出這個研究費(fèi)用的金額,是不是可以手填進(jìn)去?稅務(wù)季度財(cái)報(bào)和年報(bào)都可以手填進(jìn)去嗎?
來料加工和進(jìn)料加工什么意思,國內(nèi)購買材料,公司自己加工后再賣到國外屬于什么
請問老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個公司,初始端和終端的利潤是分散在這幾個公司之間的,四流也是一致的,這種銷售模式是否合理?大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標(biāo)準(zhǔn)嗎?另外如果增值稅稅負(fù)率到了萬分之3是否太低,一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負(fù)率,所得稅稅負(fù)率是多少呢?
老師,公司生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒的,取不來進(jìn)項(xiàng)票可以選擇簡易計(jì)稅嗎
老師,我在填匯算清繳時(shí),選不了A107010、A107040這兩個表,這種情況怎么處理呢
老師,張三是一個公司的40%的股東,那么,張三對該公司承擔(dān)的責(zé)任和享受的權(quán)利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費(fèi),現(xiàn)在報(bào)銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒分二級科目現(xiàn)在我想分二級科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應(yīng)該怎么分
老師 您好~咨詢下,境內(nèi)居民個人,通過境外公司持股,投資海外項(xiàng)目,取得股息紅利和項(xiàng)目退出收益,一般按照什么比例交稅?會涉及哪些稅?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
增值稅和附加稅要怎么算?如果金額是10萬
您好,個人是3%? ? 10/1.03*3% 是增值稅,附加稅看地方 城建稅(增值稅)納稅額適用稅率,對繳納增值稅的單位和個人征收。它以納稅人實(shí)際繳納的增值稅計(jì)稅依據(jù),區(qū)別納稅人所在地的不同,分別按7%(在市區(qū))、5%(在縣城、鎮(zhèn))和1%(不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn))三檔稅率計(jì)算繳納。城市維護(hù)建設(shè)稅分別與增值稅同時(shí)繳納。
收到,謝謝
?希望以上回復(fù)能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~