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甲公司為增值稅一般納稅人, 適用的增值稅稅率為13%。2019年9月發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如.下:(1) 2日,外購(gòu)原材料- -批,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為2萬(wàn)元,增值稅稅額為0.18萬(wàn)元,原材料已驗(yàn)收入庫(kù)。以上款項(xiàng)均通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。 (2) 5日,將一批原材料委托乙公司將其加工為A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi)品)。發(fā)出原材料的成本為80萬(wàn)元,支付加工費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬(wàn)元,增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,乙公司按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅為5萬(wàn)元。收回的A產(chǎn)品用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng)均通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。(3) 15日,將一臺(tái)設(shè)備對(duì)外出租,當(dāng)月確認(rèn)租金收入為11.3萬(wàn)元(含稅,稅率為13%)。(4) 20日,將閑置的一-處倉(cāng)庫(kù)對(duì)外轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓收入218萬(wàn)元(含稅,稅率為9%)。已知該倉(cāng)庫(kù)的原值為800萬(wàn)元,已提折舊600萬(wàn)元,已提減值準(zhǔn)備100萬(wàn)元。(5) 30日,計(jì)提稅金及附加。已知當(dāng)月實(shí)際交納的增值稅為70萬(wàn)元、消費(fèi)稅為30萬(wàn)元、印花稅為6萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅為7萬(wàn)元教育費(fèi)附加為5萬(wàn)

2020-09-22 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-22 14:40

你好,題目的要求是做什么?

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快賬用戶4139 追問(wèn) 2020-09-22 14:41

寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2020-09-22 14:54

1.借原材料102 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額13.18 貸銀行存款115.18

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齊紅老師 解答 2020-09-22 14:55

2.借委托加工物資80 貸原材料80

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齊紅老師 解答 2020-09-22 14:55

借委托加工物資20 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額2.6 貸銀行存款22.6

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齊紅老師 解答 2020-09-22 14:56

借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅5 貸銀行存款5

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齊紅老師 解答 2020-09-22 14:58

3.借銀行存款11.3 貸其他業(yè)務(wù)收入10 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅1.3

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齊紅老師 解答 2020-09-22 15:00

4借銀行存款218 貸固定資產(chǎn)清理200 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅18

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齊紅老師 解答 2020-09-22 15:00

借固定資產(chǎn)清理100 累計(jì)折舊600 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備100 貸固定資產(chǎn)800

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齊紅老師 解答 2020-09-22 15:00

借固定資產(chǎn)清理100 貸資產(chǎn)處置損益100

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齊紅老師 解答 2020-09-22 15:03

5.借稅金及附加10 貸應(yīng)交稅費(fèi)—城市建設(shè)稅7 —應(yīng)交教育費(fèi)附加3

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