借應(yīng)收賬款。帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)。減免不用交的,借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入。
老師,小規(guī)模開具普通發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?季度沒有超過45萬(wàn)
老師好!小規(guī)模納稅人如果季度銷售額未超過45萬(wàn)超過了30萬(wàn)那附加稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好,小規(guī)模銷售分錄怎么做,開的普通發(fā)票,未超過30萬(wàn)。
小規(guī)模開普票未超過30萬(wàn),增值稅免稅,賬務(wù)上銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么做
老師,小規(guī)模這個(gè)月不超30萬(wàn),普通發(fā)票,稅額怎么做分錄
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對(duì)方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
如果不交稅,就不必做應(yīng)交稅費(fèi)分錄了嗎?
開免稅的發(fā)票才不用做。
現(xiàn)在發(fā)票上是一個(gè)點(diǎn)的稅額,但是本季度未超過30萬(wàn),所以不用交增值稅,這樣要做應(yīng)交稅費(fèi)嗎?如果做了,這部分稅結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
按照一個(gè)點(diǎn)的稅額計(jì)算增值稅,然后減免了,也是這個(gè)金額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就是上面的分錄。