你好,這個(gè)是20%的稅率。
你好,老師,請(qǐng)問你下,我們公司回請(qǐng)一個(gè)老師來給我們講課,那我們是否要求老師是稅務(wù)局代開發(fā)票了,那一般代開發(fā)票稅率是多少了
請(qǐng)問老師,個(gè)人在稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票要交多少個(gè)稅?比如我在稅務(wù)大廳代開了含稅價(jià)6800元,要交多少個(gè)稅?
老師好,個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,比如:勞務(wù)費(fèi),請(qǐng)問個(gè)人按多少的稅率交稅啊?謝謝!
我單位請(qǐng)10幾個(gè)老師講課,已替老師代扣代繳了個(gè)稅,請(qǐng)問還要去稅務(wù)局開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?如果需要開需要帶什么材料?是每個(gè)老師都開還是合一起開一張發(fā)票?
老師,公司請(qǐng)一個(gè)人來講課,只一次。是不是要在自然人申報(bào)勞務(wù)費(fèi),然后還去稅務(wù)局代開發(fā)票?這樣的話,不是要交兩個(gè)稅了嗎?
老師好!請(qǐng)問會(huì)計(jì)憑證裝訂需要打印明細(xì)賬總賬科目余額表這些嗎
營(yíng)業(yè)收入和商品銷售額有什么區(qū)別嗎
老師,上牌后的機(jī)動(dòng)車發(fā)票可以紅沖嗎
請(qǐng)問一下股權(quán)變更是怎么操作的,稅務(wù)方面,國(guó)企轉(zhuǎn)國(guó)企
公司以固定資產(chǎn)抵債,原值2萬,提折舊0.8萬,抵債1萬。分錄怎么做?要報(bào)什么稅
老師小規(guī)模3季報(bào)不交增值稅,9月份月底做賬可以直接寫,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,比如說在沒有彌補(bǔ)去年虧損的情況下,企業(yè)所得稅可以達(dá)到正常的稅負(fù)率,但是彌補(bǔ)的去年虧損20幾萬,應(yīng)納稅所得額變少了,達(dá)不到企業(yè)所得稅正常的稅負(fù)率,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)推送嗎?
老師您好,公司原股東AB各50%注冊(cè)資本100萬,B實(shí)繳2萬A0實(shí)繳,后A轉(zhuǎn)C0價(jià),那么B和C各實(shí)繳50合計(jì)新增實(shí)繳100+原B實(shí)繳2萬共102萬怎么記賬?B累計(jì)實(shí)際102萬多出2萬怎么做憑證?
老師,這個(gè)自然人有個(gè)一人有限公司,能在弄個(gè)人獨(dú)資嗎?
房產(chǎn)沒有辦證,但是因?yàn)檫_(dá)到可使用狀態(tài)并且已在使用,所以就入賬折舊了,現(xiàn)在可以辦證了,繳納的契稅怎么入賬?
開票的時(shí)候不是按1開嗎%
開票不是按1%開?
你好你說的是增值稅,是嗎?增值稅是1%。
申報(bào)個(gè)稅是20%
是的個(gè)人所得稅的是20%。