您好 ④我們在稅源采集時,需要填寫“應(yīng)稅憑證名稱”、“應(yīng)稅憑證書立日期”、“計稅金額”等這些內(nèi)容。采集的時候應(yīng)稅憑證數(shù)量和計稅金額都填寫0。 圖片 ⑤全部填寫完畢后,點擊【保存】,點擊【是】,立即進行印花稅申報。 https://mp.weixin.qq.com/s/DLMP6rOGmtgO8p0QYW7O7w,流程
財產(chǎn)和行為稅我們只申報印花稅,已經(jīng)采集過稅源,為什么申報時在印花稅前打勾不行,全選又體現(xiàn)當(dāng)前無可申報屬期呢
老師,我們沒有核定印花稅的稅種,再那個綜合申報-財產(chǎn)和行為稅合并納稅申報,印花稅稅源信息采集中如果采集了,就相當(dāng)于核了印花稅稅種嗎?申報方式如果選擇按次申報是有發(fā)生的時候申報,沒有發(fā)生的時候不需要0申報嗎?資金賬簿和其他營業(yè)賬簿怎么申報
老師,印花稅零申報要怎么填申報表。我填零,上面顯示計稅金額必須大于0且應(yīng)稅憑證數(shù)量大于等于1
財產(chǎn)和行為稅納稅申報表,這個要怎么申報?印花稅稅源采集我已經(jīng)采集了就是沒有申報???
印花稅季報怎么0申報?點開稅費申報及繳納-綜合申報-財產(chǎn)和行為稅合并納稅申報-點擊了印花稅稅源采集,印花稅顯示已申報,但是打開我的待辦還是顯示未申報,查看明細顯示印花稅買賣合同未申報,本季度也沒又簽訂買賣合同,這個怎么取消
這道題的D是對的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動保護用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費種認定下來,需要報個稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報這兩個個稅
供應(yīng)商給開的進項票,是不是無論多長時間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來
請問:這道題bc不對嗎
怎么看企業(yè)屬于什么行業(yè)???
老師,麻煩幫我看下為什么不是600*25%呢,實際發(fā)生600,所以前面遞延所得稅資產(chǎn)可以沖會600呀
老師,我想問一下,提前通過公戶付給農(nóng)產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品購貨款,我咋記分錄,是不是后期得補開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票
只收到了一張入庫通知單,應(yīng)該怎么做賬?