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Q

一般納人月底如果結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅,分錄怎么做呢?

2023-04-16 19:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-04-16 20:01

同學(xué)您好, 舉例說明 如進(jìn)項(xiàng)10萬 >銷項(xiàng)3萬,不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬 <銷項(xiàng)10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計(jì)提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7

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快賬用戶7710 追問 2023-04-16 20:04

但是本月有時候的進(jìn)項(xiàng)并不是當(dāng)期抵扣當(dāng)期的銷項(xiàng),那多出的進(jìn)項(xiàng)怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-16 20:14

同學(xué)您好,可以留抵下月

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同學(xué)您好, 舉例說明 如進(jìn)項(xiàng)10萬 >銷項(xiàng)3萬,不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬 <銷項(xiàng)10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計(jì)提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023-04-16
你好? 是抵增值稅了還是? 要是結(jié)轉(zhuǎn)不寫分錄的?
2023-04-07
您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅,這
2024-02-24
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-09-10
你好!是的。留底不需要單獨(dú)做分錄。 下個月繳納的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸銀行存款。
2020-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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