您好,我看是領用產(chǎn)品嘛”同時領用本企業(yè)產(chǎn)品一批,成本50萬元,市價80萬元,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為10%“ 這個需要交消費稅的 ,
老師我想問一下是只有卷煙進口要加定額消費稅嗎?還是都要加?然后,定額消費稅為啥要乘以0.6,這個數(shù)值是固定的嗎?還有除以1減比例稅率,這個稅率為啥是36,不是56
這第1小問算消費稅為啥要加運費呢,不是說運費不計入消費稅稅基嗎
老師第一個題為啥消費稅借記稅金及附加第二個為啥不用
老師,這個題答案為啥要加80×10%的消費稅。這是設備,為啥要加消費稅
為啥這個要消費稅算成本里?不是繼續(xù)加工嗎?
老師啊,順豐快遞費是計入現(xiàn)金流量指定是“支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金”“還是購買商品,接受勞務支付的現(xiàn)金”
老師請問一下,我們公司如果是另一家公司的股東,每年分紅給我們公司的錢是不是居民企業(yè)之前的股利,紅利免征企業(yè)所得稅,收到的款要怎么做分錄,如果做投資收益,免不免增值稅
企業(yè)做賬為什么要計提費用?
之前公司購車的時候直接費用報銷的,沒有入固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司再將車賣掉怎么做賬呢
2025.5.21支付購買手動叉車一臺費用:1600元計入什么科目明細?
一般納稅人銷售二手設備并出口。情況1:購入時無發(fā)票。情況2:購入時收普通發(fā)票。情況3:購入時收專票。情況1:銷售時,視同內銷,稅率是13;情況2:銷售時開免稅發(fā)票;情況3:銷售開0%稅率普票,進項可退。三種銷售情況開的發(fā)票對嗎? 另外一個問題。二手設備跟新設備的銷售稅率都是13?還是銷售二手設備的稅率不一樣?
老師,我們遇到稅務稽查2022-2025年的賬,印花稅按合同金額比對,我們之前繳稅依據(jù)是按開票金額,繳得印花稅也幾乎是不在對應征期,現(xiàn)在稽查要求我們按征期該退退該補補,這種滯納金算下來就很高了,有什么辦法能讓滯納金少交一點?
幫我看一下稅金及附加應填哪一個
我們公司盈利10萬,交了10萬*5%的企業(yè)所得稅;現(xiàn)在要注銷,交分紅20%是按未分配利潤繳納嗎?還要繳納25%清算所得,這個清算所得按哪個數(shù)據(jù)繳納?
資產(chǎn)處置損益科目最后轉到哪個科目?