應該遵循《增值稅改革稅收優(yōu)惠政策實施細則》中的相關規(guī)定,即機器設備(非農機)的銷售應當按照6%的稅率征收增值稅,而農機的銷售則可以享受0%的稅率征收增值稅。因此,甲公司可以按照上述規(guī)定進行納稅籌劃,以減少稅負
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月銷售機器設備K非農機)和農機共取得含稅銷售額800萬元,未分別核算。如果分別核算,銷售機器設備(非農機)取得含稅銷售額750萬,農機含稅銷售額150萬,請對其進行納稅籌劃
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月銷售機器設備(非農機)和農機共取得含稅銷售額800萬元,未分別核算。如果分別核算,銷售機器設備(非農機)取得含稅銷售額650萬元,銷售農機取得含稅銷售額150萬元。請對其進行納稅籌劃。
圓甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月銷售機器設備(非農機)和農機共取得含稅銷售額800萬元,未分別核算。如果分別核算,銷售機器設備(非農機)取得含稅銷售額650萬元,銷售農機取得含稅銷售額150萬元。請對其進行納稅籌劃。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月銷售機器設備(非農機)和農機共取得含稅銷售額800萬元,未分別核算。如果分別核算,銷售機器設備(非農機)取得含稅銷售額650萬元,銷售農機取得含稅銷售額150萬元。請對其進行納稅籌劃。
甲公司屬于增值稅一般納稅人,2019年7月銷售機器設備取得含稅銷售額1000萬元,同時又銷售農機取得含稅銷售額100萬元,甲公司未分別核算,請對其進行納稅籌劃。(機器設備稅率13%,農機稅率9%)
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計分錄應該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務,員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務,就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責范圍內的事情,財務總監(jiān)說如果明職責范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機械租賃租別人的機械設備,轉租業(yè)務, 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結轉收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計憑證怎么做