你好,房租計(jì)提的時候,貸方不是預(yù)計(jì)負(fù)債啊。 第二個分錄不需要手工錄入,是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的?
當(dāng)月調(diào)整上年度利潤,補(bǔ)計(jì)提了一部分企業(yè)所得稅,分錄做:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅,結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。做完后,資產(chǎn)負(fù)債表里的利未分配利潤年末減年初數(shù)不等于利潤表的利潤總額,是哪里出了問題呢?
那沖回的分錄是這樣子做嗎 發(fā)現(xiàn)上年度累計(jì)折舊多計(jì)提了,那調(diào)整分錄是 借:累計(jì)折舊 貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸:利潤分配-未分配利潤
老師問下,上年有房租少計(jì)提了14801,這月做了借:以前年度損益調(diào)整14801 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債-房租14801 ,借:利潤分配-未分配利潤14801 貸:以前年度損益調(diào)整,這樣做的嗎?還是第二部分錄不做,自動結(jié)轉(zhuǎn)的
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費(fèi)用,一個是柴油,一個是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
以前是我做借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債
你好,房租計(jì)提的時候,貸方不是預(yù)計(jì)負(fù)債 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
是的,正確的怎么做
你好,正常房租計(jì)提的時候 借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款 如果是跨年了,補(bǔ)計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款
今年我更正過來可以嗎?以前的不管了,借:管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 針對這個怎么做以前年度損益調(diào)整分錄,
你好,以前有錯誤,是需要更正的。 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi),貸:預(yù)計(jì)負(fù)債,這個是你做的今年計(jì)提的分錄 ?
2020年到2022年計(jì)提房租做的分錄
你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:預(yù)付負(fù)債,貸:其他應(yīng)付款
把以前所有計(jì)提的做金額,做下借:預(yù)計(jì)負(fù)債 貸:其他應(yīng)付款嗎?
麻煩寫明白一點(diǎn)
你好,是的,把所有錯誤的分錄,匯總做一筆這個調(diào)整分錄就是了
其他應(yīng)付款還要做筆分錄了,怎么做
你好,這個計(jì)提的房租,有支付了嗎 ??
全部部了
幾年了全部付了
你好,全部付了 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
更改好后,去年少提的,我做借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用14801,貸:其他應(yīng)付款14801 這樣就可以看嗎?
你好,是的,是這樣的
以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用,下級科目管理費(fèi)用一定要做的嗎?
管理費(fèi)用這個科目一定要寫的嗎?
你好,是的,以前年度損益調(diào)整是需要寫明細(xì)科目的