您好,重新?lián)Q盤也是主盤,不是分盤,這是稅務(wù)大廳沒弄好啊,需要帶上公章和金稅盤去稅務(wù)大廳處理的
老師我們是進(jìn)出口退稅的,去年取的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項稅額是可以退的,但是因為發(fā)票有問題,現(xiàn)在退換對方想重新開,但是對方說他們今年變成小規(guī)模了,沒法開專票了,這個開普票我們還能退稅嗎?
2個問題:一、上海用ca盤購買增值稅專用發(fā)票怎樣在電子稅務(wù)局里操作,不是第一次購買。 二、目前開票軟件處于凍結(jié)狀態(tài)。先前因為發(fā)票沒有經(jīng)過專管員同意自己在電子稅務(wù)局升級了開票金額,現(xiàn)金稅盤處于降級狀態(tài)還不能開票。所以可以購買專票嗎?
老師您好,我們公司是小規(guī)模公司,代開了增值稅專用發(fā)票,稅款已經(jīng)繳納,在代開申請后隨即進(jìn)行了增值稅專票的稅種核定,導(dǎo)致代開的專票稅務(wù)局不能給開具并郵寄,我們已經(jīng)交了稅費,請問稅費可以退嗎?由于發(fā)票沒代開出來,我們明天需要用稅控盤開具增值稅專用發(fā)票,請問如果不退稅,我們重復(fù)征收此張票的增值稅嗎?因為我們稅務(wù)局代開的已經(jīng)提交了申請,后續(xù)在稅控盤中再開具,會顯示開了此張票兩次
老師你好,之前發(fā)票有在開,但后面發(fā)票沒有了空了一段時間,空的這段時間也會匯總清卡,發(fā)票下來后補(bǔ)開了之前的發(fā)票,這次的金稅盤遠(yuǎn)程清卡失敗了顯示f50006,是不是因為這個原因,需要去稅務(wù)局的服務(wù)大廳里解決
請問專票我認(rèn)證抵扣了,但是后來我轉(zhuǎn)出來了,現(xiàn)在我要紅沖開具發(fā)票信息表給銷售方,重新開具,現(xiàn)在稅盤系統(tǒng)到那個開具界面,點了購買方抵扣,下面填寫發(fā)票代碼這些都是灰色,沒法填,是怎么回事?我這邊稅盤有三個分盤一個主盤,跟這個沒關(guān)系吧。
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,