學(xué)員您好,這種情況是要的。
老師你好,我們是電商公司,下面有幾個(gè)獨(dú)立核算的店鋪,每個(gè)月由公司統(tǒng)一充值快遞面單,下個(gè)月和快遞公司對好面單使用情況后,向各店鋪收本月快遞費(fèi),請問一下,公司本月充值面單時(shí)和下月收到店鋪交的快遞費(fèi)時(shí),會計(jì)賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫?比如10月1日公司充值面單10000元,10月A店實(shí)際用掉快遞費(fèi)5200,b店實(shí)際用掉4000。11月11日A店交了5200,b店未交。
老師,我們是電商行業(yè),我們把快遞費(fèi)用作為主營業(yè)務(wù)成本,請問計(jì)提的分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款,如果計(jì)提的時(shí)候沒有來增值稅專用發(fā)票,支付的月份來發(fā)票,那增值稅的話就在下月進(jìn)行繳納,,支付快遞費(fèi)的分錄是:借:應(yīng)付賬款 ,貸:銀行存款,老師,我計(jì)提和支付的分錄是否正確?
老師您好 我單位快遞費(fèi)是月結(jié) 有個(gè)同事把自己的快遞費(fèi)算到單位了 后面又把錢交回單位了 但快遞公司把所有的發(fā)票都開給我公司了 請問 老師這個(gè)如何做賬 需不需要給我同事開發(fā)票 交不交增值稅 謝謝
老師您好 我單位快遞費(fèi)是月結(jié) 有個(gè)同事把自己的快遞費(fèi)算到單位了 后面又把錢交回單位了 但快遞公司把所有的發(fā)票都開給我公司了 請問 老師這個(gè)如何做賬 需不需要給我同事開發(fā)票 交不交增值稅 謝謝
您好,老師,請問一下,電商行業(yè)的,他們給店鋪和支付寶的返點(diǎn)、快遞費(fèi),這些是要入銷售費(fèi)用科目嗎?
老師,我原來一直出納,沒做過會計(jì),現(xiàn)在剛接手一個(gè)商貿(mào)公司會計(jì),做賬一點(diǎn)不自信,生怕自己做錯,就按原會計(jì)怎么做就照搬了,做完賬心還是虛的,反正自己都不懂對不對,每個(gè)科目也有核驗(yàn),但是還是沒底
跨月的電子發(fā)票怎樣紅沖
面試時(shí)遇到問,公司 財(cái)報(bào) 構(gòu)成 是什么?這是什么意思?
如果公司不計(jì)提盈余公積的話,那么凈利潤就直接等于未分配利潤了對吧
老師好,問下個(gè)體戶定額征收的,然后還需要下載個(gè)人所得稅報(bào)年度的經(jīng)營所得匯算清繳嗎?還是開票超了才申報(bào)年度經(jīng)營所得匯算清繳?
老師,購買固定資產(chǎn),單價(jià)超過5000元 借:固定資產(chǎn) 5000 貸:銀行存款 5000 折舊 借:管理費(fèi)用 138.88 貸:累計(jì)折舊 138.88 這樣對不對
按揭車怎么做賬,掛什么科目還按揭款怎么做
計(jì)提給經(jīng)理使用的自用汽車折舊,能直接做分錄 借管理費(fèi)用 貸折舊嗎? 還是需要通過應(yīng)付職工薪酬來過度?
請問29期校長課里教工業(yè)實(shí)操嗎?
老師 建筑工程上買的商務(wù)用車40萬放到固定資產(chǎn),折舊放到管理費(fèi)用 還是工程施工里面