你好,抖加推流費用、美團大眾點評年費,應(yīng)當計入銷售費用才是啊?
請問一下老師,去年之前的會計沒有做廣宣費用,但管理費用-營銷費用里面有數(shù)據(jù),匯算清繳時,需要把營銷費用填入廣宣費的調(diào)整明細表嗎?謝謝
請問一下老師,去年會計把抖加推流費用、美團大眾點評年費做在管理費用-營銷費用里面,需要填到匯算清繳廣告宣傳調(diào)整明細表里面嗎?
老師麻煩幫我看一下匯算清繳的問題,我們公司審計之前的營業(yè)成本是39000審計后做了分錄變成女人了38000,管理費用之前是6000,審計之后是3000,差額3000,我這個表格《A104000期間費用明細表》,是以會計報表為準,把這個3000的差額填到《A105000納稅調(diào)整明細表》扣除類政策其他里面嗎?同樣的成本《A102010一般成本支出明細表》也是以原會計報表39000填報,差額1000填報到其他嗎
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業(yè)務(wù)招待費,但是實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費和業(yè)務(wù)招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務(wù)招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業(yè)務(wù)招待費,就會導(dǎo)致填報的時候有個提示,比如業(yè)務(wù)招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
老師,我們公司是專門墻繪彩繪的,做完項目,拍攝做抖音推廣,請問一下拍攝費用計入哪個會計科目?老師說計入銷售費用~廣告宣傳費,那年報不是匯算清繳不是要調(diào)增了,有什么二級科目可以避免調(diào)增嗎?老師,麻煩你細看最后一個問題,回單最后一個就行:比如計入銷售費用~推廣費需要調(diào)增嗎?
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
但是前面的會計去年已經(jīng)計入了管理費用營銷費用,我也是剛接手,這個應(yīng)該怎么做呢?現(xiàn)在我在做匯算清繳,而且廣告宣傳費沒有數(shù)據(jù)
你好,需要做相應(yīng)的調(diào)整分錄,從管理費用調(diào)整到銷售費用?
我去調(diào)別人去年的賬?可以這樣嗎?
你好,賬務(wù)處理有錯誤,是可以調(diào)整的?