你好,抖加推流費(fèi)用、美團(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)年費(fèi),應(yīng)當(dāng)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用才是啊?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,去年之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做廣宣費(fèi)用,但管理費(fèi)用-營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用里面有數(shù)據(jù),匯算清繳時(shí),需要把營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用填入廣宣費(fèi)的調(diào)整明細(xì)表嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)一下老師,去年會(huì)計(jì)把抖加推流費(fèi)用、美團(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)年費(fèi)做在管理費(fèi)用-營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用里面,需要填到匯算清繳廣告宣傳調(diào)整明細(xì)表里面嗎?
老師麻煩幫我看一下匯算清繳的問(wèn)題,我們公司審計(jì)之前的營(yíng)業(yè)成本是39000審計(jì)后做了分錄變成女人了38000,管理費(fèi)用之前是6000,審計(jì)之后是3000,差額3000,我這個(gè)表格《A104000期間費(fèi)用明細(xì)表》,是以會(huì)計(jì)報(bào)表為準(zhǔn),把這個(gè)3000的差額填到《A105000納稅調(diào)整明細(xì)表》扣除類(lèi)政策其他里面嗎?同樣的成本《A102010一般成本支出明細(xì)表》也是以原會(huì)計(jì)報(bào)表39000填報(bào),差額1000填報(bào)到其他嗎
所得稅匯算清繳問(wèn)題,:我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤(rùn)表里面只有銷(xiāo)售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒(méi)有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開(kāi)了銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷(xiāo)售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面,報(bào)表抓取不到銷(xiāo)售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤(rùn)表報(bào)表不一致。該怎么辦?
老師,我們公司是專(zhuān)門(mén)墻繪彩繪的,做完項(xiàng)目,拍攝做抖音推廣,請(qǐng)問(wèn)一下拍攝費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?老師說(shuō)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用~廣告宣傳費(fèi),那年報(bào)不是匯算清繳不是要調(diào)增了,有什么二級(jí)科目可以避免調(diào)增嗎?老師,麻煩你細(xì)看最后一個(gè)問(wèn)題,回單最后一個(gè)就行:比如計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用~推廣費(fèi)需要調(diào)增嗎?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷(xiāo)存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷(xiāo)售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷(xiāo)量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶(hù)登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶(hù),又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶(hù),那可以換成一般戶(hù)發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣(mài)東西對(duì)方不要票,賣(mài)貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
但是前面的會(huì)計(jì)去年已經(jīng)計(jì)入了管理費(fèi)用營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用,我也是剛接手,這個(gè)應(yīng)該怎么做呢?現(xiàn)在我在做匯算清繳,而且廣告宣傳費(fèi)沒(méi)有數(shù)據(jù)
你好,需要做相應(yīng)的調(diào)整分錄,從管理費(fèi)用調(diào)整到銷(xiāo)售費(fèi)用?
我去調(diào)別人去年的賬?可以這樣嗎?
你好,賬務(wù)處理有錯(cuò)誤,是可以調(diào)整的?