你好,第一個未認證不需要你在電子稅務局里面稅務數(shù)字賬戶可以看到
我想問下,我是購買方11月發(fā)票已認證,12月退回銷售方,銷售方先申請的紅字信息表后開負數(shù)發(fā)票,我方申請的紅字信息表撤銷,現(xiàn)在報稅時我在表2的20欄填進項稅額轉(zhuǎn)出,申報時顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報稅時,應該在哪里填寫呢,紅字發(fā)票不用認證吧
我是銷售方,這個月開了沖紅上個月客戶已認證的發(fā)票,沖紅的稅金在申報表進項稅額轉(zhuǎn)出里顯示,這個要怎么做分錄
老師,我們是采購方,請問銷售方自己填寫的紅字發(fā)票信息表然后給我們開紅字發(fā)票。這種采購退貨紅沖的稅額會顯示到我們公司當月增值稅申報表附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出欄嗎?
學堂老師,您好,咨詢一下,就是11月發(fā)票已出口退稅認證,因出口退稅過不去讓對方又重新開票,沖紅以后并重開,那這月申報增值稅的時候附表二里待抵扣進項稅額需要填寫,那沖紅的進項稅如何填寫呢?沖紅的進項稅跟重開的進項稅差1分錢,請教老師了,謝謝!
老師好:購買方1月份申請(已經(jīng)認證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報時已做進項轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”里填負數(shù)嗎?
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計工作交接要交接哪些?
教育培訓公司,從培訓費里面直接支付外面培訓老師費用15000,介紹費4000 開不了發(fā)票 該怎么做賬
如果單位拖欠工資7個月(因為資金周轉(zhuǎn)困難),員工也一樣需要提前30天辭職嗎?
你好,我想問下發(fā)票跨月或者跨年了怎樣做賬
老師請問下寫應付賬款分析報告可以從那幾個方面來寫呀?
賬上利潤表中利潤總額*25%不等于所得稅費用,季報申報表中可以申報成功嗎?利潤總額*25%不等于所得稅費用是因為什么引起的呢?
老師,個體戶是查賬征收每個季度需要報哪些稅?
微信掃碼加老師開通會員
什么情況的紅字發(fā)票沖紅才需要進項稅額穿出轉(zhuǎn)出?